可以的,沒問題的哈
公戶轉(zhuǎn)款到法人代表個(gè)人卡上,可做為提取備用金處理嗎?(轉(zhuǎn)款備注寫的是:備用金) 借:現(xiàn)金 貸:銀行存款
老師,請問從公賬轉(zhuǎn)法人賬戶的錢可以按提取備用金做賬務(wù)處理嗎?借:現(xiàn)金 貸:銀行存款
私人賬戶轉(zhuǎn)公司賬戶備注借款,借款合同是一定要對應(yīng)金額嗎,還是說借款合同金額可以做大,不用對應(yīng)
老師,如果公司備用金不夠,可不可以向法定代表人借款現(xiàn)金,然后還款時(shí)用公司賬戶轉(zhuǎn)到法定代表人賬上
前期公司采購法人用個(gè)人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請老師指導(dǎo)一下怎么處理是對的
老師電子發(fā)票和紙質(zhì)發(fā)票,當(dāng)月紅沖和跨月紅沖有啥區(qū)別,客戶聯(lián)需要要回嗎,
納稅調(diào)增了以前年度沒有實(shí)際發(fā)生的預(yù)提費(fèi)用,交了所得稅,賬務(wù)應(yīng)該怎么做?
請問下,代理記賬公司開給客戶的發(fā)票,大類開“納稅申報(bào)代理”,“代理記賬服務(wù)”還是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)”,哪個(gè)比較合適?
老師想問一下工廠要買塑料筐屬于消耗品、這個(gè)屬于固定資產(chǎn)嘛?要折舊嘛?
老師,房租合同和個(gè)人簽的,個(gè)人摁手印,沒有公司公章,這個(gè)人不是公司員工,發(fā)票和收據(jù)開的公司,這樣行嗎?
老師好,就是說現(xiàn)在我們核算成本的時(shí)候,型材用了5000元五金用了2000元的,膠條用了1000元的,輔料用了500元的。我們老板想著把這些錢分出來到時(shí)候?qū)?顚S?,讓我每個(gè)卡轉(zhuǎn)點(diǎn),但是我覺得太繁瑣還有什么好辦法嗎?
工商年報(bào)參加養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)怎么填?
請問老師,給離職人社保減員就是點(diǎn) 終止 按鈕嗎
老師您好,我想咨詢一下工商年報(bào)里關(guān)于社保信息那個(gè)部分的填寫,單位繳費(fèi)基數(shù)怎么填寫
你好老師,我們公司給別人交社保,工資不需要我們發(fā),這對我們公司有什么弊端,如果只付部分走往來又會怎么樣,我們是一套賬