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現(xiàn)在我們公司員工上個月采購一批原材料回來35000,他已經(jīng)墊付了錢,目前還沒有來報銷,3月31號公司現(xiàn)在收到發(fā)票,現(xiàn)在入3月的賬,應(yīng)該入到其他應(yīng)付款,還是入應(yīng)付賬款呢,我要掛他的賬到哪個科目呢?

2025-04-09 16:56
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-09 16:56

那個是掛應(yīng)付賬款科目

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你好,同學(xué)。你這做賬是做企業(yè)的賬,企業(yè)的數(shù)據(jù)自然 是要延續(xù) 的,除非這個款項清償 歸還,要不然是要一直延續(xù)。并不因這老板不在了,就沒有了這些往來款項。
2021-01-16
同學(xué)你好 按照明細(xì)核對就可以
2023-06-05
那你這個銀行流水可以對上嗎,公司支付那有支付流水嗎
2021-04-09
同學(xué)你好:這個款項你們雙方如果有約定可以抵貨款的話,可以直接合并到應(yīng)收賬款一個科目中。
2021-07-31
你好,驗收沒問題,就要入固定資產(chǎn),計提折舊的.
2022-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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