那個是掛應(yīng)付賬款科目
公司的前法人,在2020年3月把他的股權(quán)以0元轉(zhuǎn)讓出去了,目前在公司沒有股份了。 但是之前他投進公司公戶的錢,用于公司經(jīng)營費用支出,之前沒有做投資款入賬,直接做往來款掛“其他應(yīng)付款科目” 問題:現(xiàn)在20年末了,賬上的其他應(yīng)付款科目, 還掛著前法人之前投進公司的數(shù)據(jù),應(yīng)該怎么賬務(wù)處理,前法人投進來的數(shù)據(jù) 其他應(yīng)付款的科目余額呢?
一個集團的公司直接互相往來,廣州公司借款5萬給我們公司,之前沒有業(yè)務(wù)上面往來,這5萬元就計入其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在跟我們有業(yè)務(wù)的往來,買了我們20萬元的產(chǎn)品,應(yīng)該計入應(yīng)收賬款20萬元,請問這兩個科目(其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款要不要匯集到一個科目)?
老師:早上好!我們公司是口腔行業(yè)的,剛開業(yè),3月份就涉及采購了,采購是統(tǒng)一由后勤采購的,他那邊每個月入庫及出庫,錢還沒有付,發(fā)票也還沒有得,我剛來公司上班,現(xiàn)在做賬我是按他每個月的入庫表來暫估入庫,出庫表來做主營業(yè)務(wù)成本,采購那邊給我一份簡單的應(yīng)付賬款表,現(xiàn)在我要什么核對他的應(yīng)付賬款對不對,具體還欠供應(yīng)商多少錢,以后的話怎樣子管理應(yīng)付賬款,還是每個月底跟他拿數(shù)還是?
老師,我們公司是研發(fā)及銷售一體的,現(xiàn)在要付一個標(biāo)書費,發(fā)票還沒收到,是掛應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款呢,有點分不清了,謝謝老師
我在A公司旗下的子公司B衍生的項目組C,我們所有設(shè)備費均由子公司B承擔(dān),生產(chǎn)用原材料等費用我們自己承擔(dān),款項是由A公司先墊付,所以機器設(shè)備入庫時,我做的分錄: 借:其他應(yīng)收款-子公司B 貸:其他應(yīng)付款-母公司A 材料入庫分錄: 借:原材料-XX材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商, 母公司A代付款時 借:應(yīng)付賬款-XX供應(yīng)商 貸:其他應(yīng)付款-母公司A 但是現(xiàn)在我們項目組有幾條生產(chǎn)線又被子公司B收回去了,我的賬該怎么做呢? 1、涉及到購入的固定資產(chǎn)和租入的固定資產(chǎn);涉及到車間的裝修材料及裝修費用(報銷款) 2、涉及到原材料(己收貨和未收貨,已付款和未付款) 3、涉及到員工工資,己發(fā)放和未發(fā)放。 我在決算的時候,賬面上該怎么體現(xiàn)出來呢?麻煩老師幫我理一下,把分錄幫我寫一下
客戶公司借給我們錢,打給我們農(nóng)行,我們農(nóng)行又轉(zhuǎn)給自己的泰隆銀行,泰隆銀行再還給客戶,會不會導(dǎo)致,公司內(nèi)部泰隆和農(nóng)行帳不平,怎么做平
老師,公司名下有車,買了交強險和三責(zé)都可以抵扣吧
老師,住宿業(yè),有些月份有收入,有些月份沒有收入,固定資產(chǎn)要怎樣做分錄?
碎紙機不滿1000元 能作為低值易耗品入賬嗎
請問,個人賣車輛給公司,怎么交稅?
公司注冊好了營業(yè)執(zhí)照要自己做稅務(wù)登記還是系統(tǒng)自動同步做稅務(wù)登記了?
我們是一般納稅商貿(mào)公司 出口一批貨物 收取國外一筆服務(wù)費 這個服務(wù)費是在境內(nèi)發(fā)生的 這個服務(wù)費要怎么做分錄
老師 公司說沒交過社保 我要怎么查詢是否交過
有個人所得稅,有保險,每月計提工資的分錄
支付銀行工本費可以計入財務(wù)費用-手續(xù)費嗎?