借以前年度 貸應交稅費-應交增值稅 然后沖減應交增值稅,滯納金計入營業(yè)外支出
老師,早上好!我想問下,更改了2022年的增值稅申報表附表(四)加計抵減,需要補稅,怎么做賬務處理呀?我當時在2023年4月一起用加計抵減,后面稅管員不同意,就叫我改了22年12月的附加(四),當時是4月份增值稅申報表已經申報過了,也交過稅款了,后面叫我更改后,需要補繳2022年12月的,然后2023年4月繳過的稅款,又退了回來。請問我怎么做賬務處理呢?
建筑企業(yè),去年11月增值稅已經繳款了,但是1月補預繳了去年11月的預繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,現在要申請增值稅退稅,并且要把1月補交的預繳增值稅做賬務處理,是返回到去年11月份重新入賬增值稅嗎?但是已經繳納的增值稅,以及后期返回的增值稅怎么進行賬務處理呀
老師,有家建筑企業(yè),去年11月增值稅已經繳款了,但是1月補預繳了去年11月的預繳增值稅,更正之后的11月增值稅不用繳稅,并且原本12月增值稅要繳稅的,因為1月預繳的增值稅12月不用交增值稅,現在11已經繳納的增值稅要申請增值稅退稅,并且要把1月補交的預繳增值稅做賬務處理,是返回到去年11月份重新做預繳分錄并修改原本要繳稅的增值稅分錄嗎?但是已經繳納的增值稅,以及后期退回多繳的增值稅稅款怎么進行賬務處理呀;還是在1月份進行處理呢?
就是我有一個一般納稅人企業(yè),他因為有出口貨物得退稅嘛?,F在遇到一個問題就是他21年22年報增值稅的時候出現了差錯本來不能免稅的貨品進行了免稅處理,現在在4月份我們進行增值稅修改和所得稅的修改。交了稅,所得稅調增了。我該怎么賬務處理?
老師,我們把不免稅的開成免稅的了,現在返回去更改了當期的增值稅報表,補交了稅款和滯納金,但是賬因為是22年的,現在賬面怎么處理,銀行怎么下賬?
怎么把結轉了的租金收入調成押金
工資公轉私可以直轉賬23萬嗎,還是說要分成幾次轉賬
老師,怏漲軟件只有1月份的期末結轉,以后月份的期末結轉怎么操作?
老師,我們母公司從集團借款然后給了我們下級子公司用于建設,那么我們母子公司之間以什么形式做賬呢。
我問一下那個個稅申報2100元,那個本來應該是5月份,我選了一個6月份,那個要交的個稅稅額一樣嗎?
商業(yè)承兌匯票票據狀態(tài)顯示已承兌已鎖定什么意思?匯票到期還能付款么?
老師,社保個人部分由公司承擔,這樣做分錄對?
請問分公司跨區(qū)域變更地址后,現場辦理稅務變更需要提供哪些資料
老師 造一臺越野車 需要算 人工 成本 材料 時間 這個該怎么去算 該怎么進行下去?
老師,約當產量公式是怎么算的