您好,
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付款-暫估
老師,我以前寫過暫估分錄,借,管理費用--暫估。貸,其他應(yīng)付款--暫估,現(xiàn)在收到票怎么寫分錄
老師,房租費跟裝修費的暫估入賬怎么寫分錄
老師,管理費用—暫估,其他應(yīng)付款—暫估,現(xiàn)在拿到票了,怎么寫沖暫估的分錄
老師您好,去年有一筆暫估費用,分錄寫的是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款~暫估 今年成本票回來了,應(yīng)該怎么寫分錄?
老師您好,去年有一筆暫估費用,分錄寫的是 借:主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款~暫估 今年成本票回來了,應(yīng)該怎么寫分錄?
總公司和分公司一定要備案嗎
請問我們公司一個員工做了一年半,現(xiàn)在公司要辭退他,怎么計補嘗金呢
老師。出口報關(guān)單退稅款上申報日期是4月27日。出口日期是4月28日。我打開中國國際貿(mào)易單一窗口貨物申報上寫申報日期是4月25日。出口日期是5月1日。日期為什么不一樣呢?以哪個為準(zhǔn)
老師,單位是4s店,一般納稅人, 購買車輛時,車款10萬,進項稅1000元,車輛發(fā)票也是101000元,達成銷售任務(wù)上游車輛供應(yīng)商返利1萬(這錢是在個專戶里,只能用來付供應(yīng)商車款),銷售車輛時,銷售車款11萬,銷項稅1100元,想問下,這返利的1萬影響成本或者利潤么?分錄怎么寫,利潤和成本是多少?
老師,當(dāng)月開進來的進項必須當(dāng)月做賬嗎?
年報,跟匯算清繳一樣嗎?
你好,進項稅轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄
老師如果有專票不抵扣走賬,走個往來賬,那咱稅務(wù)系統(tǒng)里,勾選認(rèn)證這塊怎么處理
統(tǒng)借統(tǒng)還業(yè)務(wù),未按照合同約定計提利息,怎么辦?
老師,想問下報損單個產(chǎn)品,然后再進倉到組合銷售的分錄該怎么登記
這個是進成本的老師,我們開出去的就是維修發(fā)票
借:主營? ?貸應(yīng)付暫估? 回票? 借應(yīng)付暫估? 貸銀存或者現(xiàn)金,這么做可以嗎?
回票先把前面的做負(fù)數(shù),然后再做正數(shù)
那現(xiàn)在第一部應(yīng)該怎么寫分錄?
維修費是成本
公司是主營什么的呀
你是指維修費你是計入成本中的,是吧
一樣的,先把前面的做負(fù)數(shù)沖掉,然后再做收到發(fā)票的正數(shù)就可以了