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你好,進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出怎么做會計分錄

2025-06-09 16:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-09 16:23

借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶5534 追問 2025-06-09 16:26

是住宿費,招待費的發(fā)票還沒記賬

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齊紅老師 解答 2025-06-09 16:27

還沒記賬紅沖了就不做賬了

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借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
2025-06-09
您好 請問收到進(jìn)項發(fā)票的時候分錄怎么寫的
2022-05-07
你好,什么原因需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,比如福利費,他不允許抵扣的 借管理費用福利費 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出hu
2023-04-03
關(guān)鍵是為啥要轉(zhuǎn)出的嗯?
2023-10-18
借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出借利潤分配貸,以前年度損益調(diào)整。
2020-05-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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