您好,購進(jìn)的:3月份正常入庫,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在沒勾選確認(rèn)前紅沖的在3月份勾選不上,4月份一負(fù)一正,在4月份勾選進(jìn)項(xiàng)。 銷售的:3月份正常做收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,并在3月份正常繳納增值稅,4月份確認(rèn)收入的一負(fù)一正。
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
老師,就是今年4月份收到一張專票100萬,然后供應(yīng)商說重新簽合同,讓我們把發(fā)票開紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開給我們。然后我10月份開了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開給我們,對(duì)稅會(huì)有什么影響嗎?因?yàn)闀?huì)計(jì)說,這個(gè)月沖紅,就要這個(gè)月開票給我們
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開了3月+4月的發(fā)票,等于說3月份的開重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
老師,快遞公司給我們公司開發(fā)票,我在4月才發(fā)現(xiàn)對(duì)方把我們的稅號(hào)開錯(cuò)了一個(gè)字母,今年1月和3月的發(fā)票都開錯(cuò)了一個(gè)字母,我就把這三張發(fā)票全部退回讓對(duì)方重開了正確的過來,現(xiàn)在我拿到的三張發(fā)票開票時(shí)間都是4月份的,那我前面1月和3月的憑證是要先紅沖然后在4月份再做正確的對(duì)嗎?
老師,我企業(yè)是一般納稅人,4月份里收到一張?jiān)牧习l(fā)票含稅5萬元,我已在5月申報(bào)4月稅務(wù)的時(shí)候勾選抵扣了。但在5月份的時(shí)候,供應(yīng)商把這張發(fā)票紅沖了,現(xiàn)在又重新開了一張給我。 老師,4月、5月,6月的這每個(gè)環(huán)節(jié)我該怎么處理這賬務(wù)?
怎么下載下載出口報(bào)關(guān)單,
請(qǐng)問試驗(yàn)費(fèi)和代理費(fèi)的發(fā)票需要繳納印花稅嗎?如果需要,印花稅稅目選擇什么?
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
老師好,A105050表中:工資薪金支出的賬載金額欄和實(shí)際發(fā)生額欄不一樣,稅收金額欄怎么填?
換了一臺(tái)電腦申報(bào)個(gè)稅,提示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月份開始更正,怎么辦?
老師這個(gè)容積率和交納房產(chǎn)稅什么關(guān)系
請(qǐng)問我要申訴其他公司利用我的身份信息申報(bào)工資,在哪里申訴
老師,公司的裝修費(fèi)計(jì)入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目,由于沒有發(fā)票,前期沒有進(jìn)行分?jǐn)?,我?024年進(jìn)行了分?jǐn)?,分?jǐn)倳r(shí)將以前年度的計(jì)入到了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目,2024年的計(jì)入了管理費(fèi)用-裝修費(fèi)科目(固定資產(chǎn)也有這種情況)。匯繳納稅調(diào)整我應(yīng)該怎么調(diào)整?是在納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整,還是在A105080那個(gè)資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表里調(diào)整?
一般我們基本上是平進(jìn)平出,繳的稅不多,如果這樣等于要這張整筆的增值稅,老板也不想交啊
您好,就是的,現(xiàn)在沒辦法,3月的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)沖了,沒辦法認(rèn)證到3月份,但3月份的銷售實(shí)現(xiàn)了要交稅的,除非你們3月份還有其他的進(jìn)項(xiàng)可勾選就少交了。 你們應(yīng)該等你勾選確認(rèn)完、申報(bào)完3月的稅時(shí)紅沖再開。
現(xiàn)在紅沖的發(fā)票還能紅沖回來嗎
我們能不能按照實(shí)際交易在4月份,3月沒有打款,發(fā)貨,只是開票?
您好,不可以了,再紅沖也是4月份再次開的正數(shù)發(fā)票,而且發(fā)貨的在3月份已經(jīng)開銷項(xiàng)發(fā)票了是吧,開了的沒辦法只能在3月份申報(bào)交稅。 4月份再次開的進(jìn)項(xiàng)可以在下月申報(bào)時(shí)退稅的