 
                            你好,是的,是需要的,因為它這個不會自動彌補上一年的虧損。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     ̄季度公司盈利100萬,但上年度公司有虧損,交一季度企業(yè)所得稅時可以先彌補虧損嗎?
企業(yè)所得稅預繳第一季度虧損不需要預繳。第二季度盈利彌補以前年度虧損4萬。第三季度彌補了5萬,第四季度彌補了6萬。一共彌補了多少
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
老師我們第一季度虧損,第二季度盈利,兩個季度算下來還盈利三萬多,但是可以彌補去年的虧損這樣需要計提所得稅費用嗎
賬上有可彌補虧損。但是第一季度盈利一萬多,還需要計提企業(yè)所得稅嗎?
 
                在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應業(yè)務里貨物的一部分對應的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關的出口數(shù)據(jù)推送到稅務系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應該怎么做賬務處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
自動彌補了呀,我這會申報第一季度所得稅,沒有需要繳納錢,因為自動彌補了
所以第一季度企業(yè)所得稅還要不要計提體現(xiàn)在憑證和利潤表里呢
你好,這個是需要做憑證,會體現(xiàn)在利潤表里面。
但是沒有繳納企業(yè)所得稅啊,計提體現(xiàn)在利潤表里面不是不對嗎?
那應交稅費企業(yè)所得稅就一直掛在那嗎
你季度申報的時候沒有交嗎?他系統(tǒng)上面給你彌補了虧損嗎?
因為不需要繳納
你好,你把你的申報表發(fā)來看一下。所得稅申報表
系統(tǒng)自動彌補虧損
你好,你如果有自動彌補了,你就可以不用計提。
不計提就不顯示企業(yè)所得稅啦?
你好,不是的,這個是你需要交就計提,不需要交可以不用計提。