你好,是的,是需要的,因為它這個不會自動彌補上一年的虧損。
 ̄季度公司盈利100萬,但上年度公司有虧損,交一季度企業(yè)所得稅時可以先彌補虧損嗎?
企業(yè)所得稅預繳第一季度虧損不需要預繳。第二季度盈利彌補以前年度虧損4萬。第三季度彌補了5萬,第四季度彌補了6萬。一共彌補了多少
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
老師我們第一季度虧損,第二季度盈利,兩個季度算下來還盈利三萬多,但是可以彌補去年的虧損這樣需要計提所得稅費用嗎
賬上有可彌補虧損。但是第一季度盈利一萬多,還需要計提企業(yè)所得稅嗎?
老師好,小規(guī)模的稅務資質(zhì)從哪里查
請問實繳的意義是什么,和分配利潤的關系
請問案件受理費(非稅收入)記在管理費用嗎
老師,上月購買一批存貨,是專票,原本作為貨物要賣出去的,后來這個月被老板當作福利發(fā)放給員工了,進項稅額要怎么處理呀?
老師這個題讀著不難不會呢
我們找供應商開票,說當月的發(fā)票需要當月開,為什么對方告訴我要下個月才能開
金蝶軟件服務發(fā)票計什么科目?金額七千多
增值稅完稅證明分錄。請問什么時候用,借,應交增值稅未交增值稅,貸,銀行存款。什么時候用,借,應交增值稅已交增值稅,貸,銀行存款。
請問:這道題甲金融資產(chǎn)入賬價值110萬元,計算機器時候怎么310-105萬元?怎么去110萬元
請問,我們是一般人,也是小微,企業(yè)所得稅是多少以內(nèi)減按多少征收?忘了。
自動彌補了呀,我這會申報第一季度所得稅,沒有需要繳納錢,因為自動彌補了
所以第一季度企業(yè)所得稅還要不要計提體現(xiàn)在憑證和利潤表里呢
你好,這個是需要做憑證,會體現(xiàn)在利潤表里面。
但是沒有繳納企業(yè)所得稅啊,計提體現(xiàn)在利潤表里面不是不對嗎?
那應交稅費企業(yè)所得稅就一直掛在那嗎
你季度申報的時候沒有交嗎?他系統(tǒng)上面給你彌補了虧損嗎?
因為不需要繳納
你好,你把你的申報表發(fā)來看一下。所得稅申報表
系統(tǒng)自動彌補虧損
你好,你如果有自動彌補了,你就可以不用計提。
不計提就不顯示企業(yè)所得稅啦?
你好,不是的,這個是你需要交就計提,不需要交可以不用計提。