你好,這個(gè)就不需要繳納。

老師好,小規(guī)模納稅人,第一季度虧損了,但是第二季度是盈利的,那可以用虧損彌補(bǔ)盈利,這樣就可以不用交企業(yè)所得稅了?去年的虧損,也可以用到第二季度嗎?
老師,請(qǐng)問我們,這這個(gè)季度盈利40多萬(wàn),而一季度和二季度虧損,這樣可不可以用三季度的盈利額彌補(bǔ)前兩個(gè)季度的虧損額?
請(qǐng)問老師,我公司,第三季度是盈利,第一,二季度是虧損,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),可以彌補(bǔ)前兩季的虧損嗎
老師請(qǐng)問。第一季度盈利10萬(wàn),彌補(bǔ)去年虧損50萬(wàn)。(23年虧損是50萬(wàn)),請(qǐng)問第二季度假設(shè)盈利20萬(wàn),又彌補(bǔ)虧損20.第三季度盈利20,彌補(bǔ)虧損20. 截止到前3季度總盈利50萬(wàn),彌補(bǔ)虧損50個(gè)。第四季度如果盈利5萬(wàn),請(qǐng)問是只繳納5萬(wàn)產(chǎn)生的企稅嗎?
老師我們第一季度虧損,第二季度盈利,兩個(gè)季度算下來(lái)還盈利三萬(wàn)多,但是可以彌補(bǔ)去年的虧損這樣需要計(jì)提所得稅費(fèi)用嗎
老師,21年開出去的設(shè)備全額發(fā)票,現(xiàn)在只收回了80%,后面的款收不回來(lái)了,帳面怎么處理
老師啊 填完都是黃色嘆號(hào)是啥意思
合伙企業(yè)(律師事務(wù)所3人)個(gè)人所得稅經(jīng)營(yíng)所得納稅匯算清繳申報(bào)表,不允許扣除的項(xiàng)目投資者工資薪金支出,是三個(gè)人的合計(jì)工資,還是填寫每個(gè)納稅人的工資呢
別的公司因施工需要用我們公司的電,接了個(gè)電表,簽了合同,但是我們的電費(fèi)發(fā)票不是國(guó)家電網(wǎng)開的,是公司開的,一度是0.77元,但是他有500倍率的損耗,我們跟別人簽的用電合同是每度1.12元,我們這個(gè)沒有給我們的下游企業(yè)用電損耗,直接按電表的度數(shù)交電費(fèi),我們對(duì)于這個(gè)電費(fèi)是轉(zhuǎn)售嗎?我們這樣的價(jià)格開票合適嗎?還有我的電費(fèi)我做賬的時(shí)候我們的收入怎么確認(rèn)?增值稅部分應(yīng)該注意什么?成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)?(因?yàn)橛袚p耗差)
8日,向中竹公司銷售原材料一批,價(jià)款為500000元,增值稅稅額為65000元,為鼓勵(lì)中竹公司及早付清貨款,海達(dá)公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,N/30,假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。
個(gè)稅提示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正,這個(gè)人員信息采集入職日期怎么填
你好,我們是光伏發(fā)電公司,融資租賃(直租)購(gòu)入光伏設(shè)備720萬(wàn),租金總額816萬(wàn),第一筆分期付款中包含的租賃服務(wù)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)也計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?是否屬于初始直接費(fèi)用?
老師,我們公司有一張大額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,好幾個(gè)月用不完,進(jìn)項(xiàng)票來(lái)的時(shí)候我做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選以后做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,圖片是我做的分錄,麻煩幫我看看做的分錄有沒有問題
工資7000,怎么做工資可以不繳個(gè)稅。工資一部分,補(bǔ)助一部分嗎?那怎么申報(bào)工資表呢?
出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)異常,可以注銷企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照嗎?工商年報(bào)未做 要怎么注銷

