同學(xué),你好 1.應(yīng)付職工薪酬 2.不包括臨時(shí)工
老師,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)的金額,和網(wǎng)廳工會經(jīng)費(fèi)申報(bào)的金額,和賬本里的應(yīng)付職工薪酬—工資。三個(gè)數(shù)據(jù)是不是必須一致呢?
老師,你好。請問一下,我公司是一家建筑工程公司,承包勞務(wù),我公司工人沒有簽到合同,公司也沒有申報(bào)個(gè)稅,交社保都沒有,然后工人工資直接計(jì)入成本,沒有走應(yīng)付職工薪酬科目,只有一些管理人員計(jì)入應(yīng)付職工薪酬,也申報(bào)個(gè)稅。在匯算清繳的時(shí)候,工資總額那里填的數(shù)據(jù)是成本里面的工資加上應(yīng)付職工薪酬工資得的數(shù)據(jù)。那現(xiàn)在我公司需要申報(bào)殘保金,我公司的工資總額的數(shù)據(jù),怎么填啊
工資薪金有部分是銷售人員工資,記入了主營業(yè)務(wù)成本里,在所得稅匯算清繳里,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里,賬載金額、實(shí)際發(fā)生金額和稅收金額,是填寫明細(xì)賬里的應(yīng)付職工薪酬的本年累計(jì)數(shù),還是填寫個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面的本年累計(jì)數(shù)?
老師,匯算清繳時(shí)工資薪金支出填報(bào)數(shù)據(jù),賬面和個(gè)稅系統(tǒng)有一萬多差額,這個(gè)差額是22年的工資在23年支付,有退匯和調(diào)增,所以體現(xiàn)在了23年應(yīng)付職工薪酬科目下面,那我應(yīng)該按哪個(gè)數(shù)據(jù)填報(bào)?是不是按個(gè)稅系統(tǒng)也就是實(shí)際支付金額填寫?
老師,我個(gè)稅系統(tǒng)里面當(dāng)期收入是應(yīng)發(fā)工資數(shù),但是我應(yīng)付職工薪酬貸方帳載金額是實(shí)發(fā)工資數(shù),在企稅匯算清繳時(shí)報(bào)職工薪金賬載金額時(shí)按照貸方累計(jì)數(shù)填的,那這個(gè)會不會顯示個(gè)稅申報(bào)個(gè)企稅不一致?其實(shí)個(gè)稅系統(tǒng)當(dāng)期收入數(shù)-個(gè)稅-社保個(gè)人扣除=我應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)
老師我們建筑公司有個(gè)人已經(jīng)完成匯算清繳了退稅也到他賬上了但是現(xiàn)在需要把他24年申報(bào)的工資更正我在線上已經(jīng)更正不了了這個(gè)如何更正
代扣代繳人數(shù)2024年度是12月底人數(shù)還是1-12人數(shù)之和
老師,你好。小規(guī)模納稅人,年報(bào)后發(fā)現(xiàn)材料發(fā)票重復(fù)入賬了怎么辦
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
老師您好!手工記賬年末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅下的科目?請教老師!
對方想讓我們開專票,我們想讓他提供一般納稅人證明,這個(gè)一般納稅人證明是在電子稅務(wù)局打打?。?/p>
老師:公司24年投資企業(yè)分紅500萬,也有投資另外一家公司虧200萬(投資成本200萬,0元轉(zhuǎn)讓),是這樣填嗎!為啥跳出來不對
別的公司開勞務(wù)票給我們,但是他的經(jīng)營范圍里只有材料批發(fā)零售,怎么辦
股權(quán)變更: A股東53%的股權(quán) 未 實(shí)繳,4月同時(shí)轉(zhuǎn)讓C、D兩個(gè)股東股份; C股東先把款打進(jìn)了銀行100W,占股25%, D股東未打款, D 占股 27.5%; 資產(chǎn)負(fù)債表3月實(shí)收資本45W; C股東 4月打投次款100W入賬;實(shí)收資本70W; 借:銀行存款100W 貸:實(shí)收資本25W 資本公積——股本溢價(jià)75W 5月去做股轉(zhuǎn)讓流程, 1.請問 A 轉(zhuǎn)讓給 C 個(gè)稅計(jì)算 是(25W - 0【A沒有實(shí)繳】- 0【沒有合理費(fèi)用】) * 20% = 5W 2.A轉(zhuǎn)讓給D 轉(zhuǎn)讓價(jià)格是按3月實(shí)收資本45+4月25W * 持股比例算,還是按3月實(shí)收資本45算? 這兩股權(quán),轉(zhuǎn)讓流程都還沒走,