同學(xué),你好 需要在3月末計(jì)提的
第果申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí),應(yīng)交所得稅全年共計(jì)1000元,但是3月已計(jì)提800,四月已繳納800所得稅,第四季度只需要繳納200所得稅,那么年末做賬時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?計(jì)提多少元所得稅??? 第四季度計(jì)算不是200,只算第四季度企業(yè)所得稅是1200,但是第一季度是800已經(jīng)繳納,第二第三季度虧損,第四季度盈利,平均下來是總共1000,已繳納800,還補(bǔ)繳200,那么年末怎么計(jì)提企業(yè)所得稅
老師,咨詢一下,如果企業(yè)1月盈利了,賬務(wù)處理時(shí)需要計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?還是在做3月賬的時(shí)候計(jì)提所得稅呀?公司是一般納稅人,所得稅季報(bào)的
一般納稅人 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,1季度交了企業(yè)所得稅,3月已結(jié)賬。是不是需要在三月計(jì)提企業(yè)所得稅,現(xiàn)在已結(jié)賬,可怎么辦呀老師
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,3月末沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,3月已結(jié)賬,1季度企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào),只能反結(jié)賬,然后更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師應(yīng)聘收入會(huì)計(jì),實(shí)操工作中算項(xiàng)目毛利是怎么個(gè)工作流程呢??
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報(bào)銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報(bào)銷單本身,就是3頁?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
計(jì)提與否這個(gè)影響利潤嗎
同學(xué),你好 影響利潤的
企業(yè)所得稅已經(jīng)申報(bào)了
同學(xué),你好 你這個(gè)影響一季度的利潤,對(duì)全年不影響
直接在四月份補(bǔ)計(jì)提是不是就可以呢
計(jì)提的企業(yè)所得稅影響利潤表哪個(gè)項(xiàng)目呀
同學(xué),你好 你如果不想更正,那就做到4月
好的,沒有計(jì)提企業(yè)所得稅,會(huì)影響利潤表里哪個(gè)項(xiàng)目
同學(xué),你好 本年利潤
計(jì)提完企業(yè)所得稅,是不是在利潤表里所得稅費(fèi)用行次會(huì)有數(shù)據(jù)
已申報(bào)的企業(yè)所得稅不用管,只需要財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行更正就可以
同學(xué),你好 嗯嗯,是的