同學(xué),你好 借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師,今年收到了稅務(wù)局退回的去年交的異地預(yù)交的企業(yè)所得稅,應(yīng)該怎么做分錄?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
個(gè)體戶(hù)小規(guī)模企業(yè),3月對(duì)去年作了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(因稅務(wù)檢查),補(bǔ)了增值稅及附加、個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)得稅,請(qǐng)問(wèn)怎樣做會(huì)計(jì)分錄處理?謝謝!
你好老師,請(qǐng)問(wèn)去年的所得稅沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在交稅后怎么做分錄,12054元我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,麻煩幫我列一下分錄,謝謝
請(qǐng)問(wèn)一下老師,我們?cè)O(shè)計(jì)公司發(fā)生了一筆去年的設(shè)計(jì)費(fèi)退款70%,31500。這個(gè)月應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄呢?我們是小規(guī)模納稅人,也是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,而且去年沒(méi)有開(kāi)發(fā)票。這是去年做的收入分錄。謝謝老師
我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,今年9月補(bǔ)繳了去年的增值稅和附加稅子,賬務(wù)處理怎么做
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶(hù),跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
老師好,建筑行業(yè)小規(guī)模納稅人扣除分包款的適用條件;簡(jiǎn)易計(jì)稅必須采用3%的稅率嗎?如果開(kāi)1%的發(fā)票,是不是就不適用簡(jiǎn)易計(jì)稅?
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利