不可以的,必須要往前一個月才行。
請問那個老師進出口方面現(xiàn)在有在做是最新離線版還有在做的想咨詢一下問題
老師問一個實務(wù)中的問題,一個商貿(mào)企業(yè),如果本月銷售商品收入100萬,已經(jīng)開票,而我們進貨的時候也已經(jīng)收到進項票成本為50萬(商品全部賣出),運費成本為10萬。我就想問問如果按照理論,這些商品和運費的成本合計60萬都應(yīng)該確認為本月的成本,但是我們每月月底不是勾選抵扣進項稅嘛,我就在想假如運費成本那個10萬的進項稅本月我不勾選抵扣了,這個運費成本我是不是可以不計入當月,等到抵扣的時候再計入成本?
老師 生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)在申請退稅時 都需要在退稅系統(tǒng)先勾選進項發(fā)票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅嗎 當月不可以嗎 學員您好,是的,對的 勾選進項發(fā)票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅 說的這個申報退稅是不是說的把這部分退稅反應(yīng)到增值稅表上 不是說的申報退稅模塊的退稅申報 同學您好,申報 退稅金額也是次月申報的一樣。 10月的報表是11月15日才申報的,退稅申請也可以當月提交都是次月 退稅申報可以當月提交 但是也必須是次月的征期才能申報退稅是嗎 如果報完增值稅以后還在申報期 可以直接在申報退稅 就不等到下個月了
你好老師,我們公司和客戶公司的來票時間會比較長,比如我這月付完款,待對方發(fā)出貨物核對完無誤簽收后,對方才會開具發(fā)票,可能這個進項票我們就要次月才能收到了,而我們的銷售在本月就發(fā)生了產(chǎn)生了銷項,就算這個進項票是在次月15號前收到也不能勾選抵扣是嗎?②如果不能勾選的話,我們賬上收的應(yīng)確認為無票收入的是否可以在次月在電子稅務(wù)局補報無票收入呢?
11月初勾選了一個發(fā)票,然后開了紅字信息表給銷售方,銷售方這個月開了紅字發(fā)票,我這提示本月收到紅字發(fā)票需做進項轉(zhuǎn)出。目前還未申報所屬期10月增值稅。但我這邊填申報時,將本月勾選抵扣的發(fā)票填入,然后在紅字信息那欄做進項轉(zhuǎn)出,為什么申報提示當期開具紅字信息表需做進項轉(zhuǎn)出為0,這是什么原因哦?
老師就是我們是汽車行業(yè),上一個會計有一筆這樣的分錄我有點不懂,摘要是試駕車收入,分錄是 借:應(yīng)收賬款-客戶20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益20 借:營業(yè)外支出-非流動資產(chǎn)處置凈損失-20 貸:營業(yè)外收入-非流動資產(chǎn)處置凈收益-20
別的公司打給我們203750元款,我們給他們開6個點的專票。這個錢后期要返還給他們(他們公司只是過個賬)。但我們要收取一些服務(wù)費,請問這個服務(wù)費收取多少錢合適,要具體公式和金額,懂得老師回答謝謝
老師您好,加工配件,請的人工工資每個配件固定費用,材料按數(shù)量分配,租房設(shè)備按材料分配,料工費分配完了,合計每個單價就是這三項的分配率之和,然后乘以沒樣的數(shù)量,總金額怎么不對,每個的單價不就是每個的人工費+每個材料分配率+每個設(shè)備分配率嗎
老師,客戶要發(fā)票驗證,到哪里弄,怎么操作?
如果小規(guī)模公司不經(jīng)營,又不想注銷,可以長期零申報嗎,有什么風險
甲會計兼6家單位會計,1.5億糧食收購企業(yè),一個集團公司本部,一個3萬畝地公司,一16個網(wǎng)店加一個超市門店公司。一個工會會計,一個業(yè)務(wù)量小些公司會計,集團網(wǎng)銀復核40個網(wǎng)銀盾12家公司,這個業(yè)務(wù)量大嗎,?
老師,公司收到一張電費發(fā)票?是預存的,怎么做賬?
老師您好,給客戶送的煙酒,老板出差有和客戶一起吃飯的餐費發(fā)票,做到業(yè)務(wù)招待里面合規(guī)嗎
個人抬頭的電話費發(fā)票,公司可以當做費用票嗎?需要納稅調(diào)整嗎
上月進來的票,出庫開出去的賬票都平了,這個月紅沖了銷項發(fā)票2130,重新開了一張出1119的出去,這個月怎么做賬做平?
不能選當月的。不是一定會有漏票,你自己選漏了就漏了,你沒有選漏就沒有漏。
老師,外貿(mào)企業(yè),增值稅申報和出口退稅申報是分開進行申報的嗎
你好,是的,這個是可以分開申報的。
在增值稅申報的時候,附表二體現(xiàn)出口貨物對應(yīng)的進項稅額,是什么作用
你好,這個是最終是需要做轉(zhuǎn)出的。要先確認你有多少進項,因為退稅是根據(jù)進項稅額來退的。