你好,操作是可以的。
我單位作為中間單位,與上下家簽訂購銷合同,現(xiàn)在與客戶的合同已經(jīng)解除,供應商當時直接將商品交給客戶。但是供應商當時已開具發(fā)票,在我單位賬上掛賬應付賬款,現(xiàn)在供應商不給開紅票,說是他自己的賬面已經(jīng)抹平,沒有這筆應收款,然后我單位出具詢證函,想將該筆應付做營業(yè)外收入,對方又不承認賬面余額為0,請問還有什么方法可以處理該筆應付款項?
你好,老師,公司采購原材料時按進項發(fā)票入賬的,有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開票的。就沒有入賬,所以我領用原材料時按主營業(yè)務收入,就是銷項發(fā)票的不含稅金額,領用可以么?做到后面的時候,應付賬款超過了100萬,銷項票也開多了,我就只能暫估原材料了,我這樣做對不對?
采購一批商品,全部錄了采購入庫單,發(fā)些一些商品破損,這些商品入了采購退貨單,對方按全部商品開的發(fā)票過來,和供應商那邊協(xié)商,發(fā)票不重開,金額也不退給我們,他補貨給我們,補同樣價值的商品給我們,但是來貨單的單價金額是0.01,現(xiàn)在賬務上怎么處理,業(yè)務系統(tǒng)應該怎么錄單,才能應付賬款是正確的
老師你好 公司之前銷售了一筆貨物,開出了發(fā)票,但是沒有收到對方貨款,現(xiàn)在對方全部退貨到我們倉庫了,需要開紅字發(fā)票,然后做賬如下,您看下對不? 之前剛銷售出去貨物的時候: 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 現(xiàn)在貨物退貨入庫了,這樣反著做,可以嗎? 借:主營業(yè)務收入 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應收賬款
請問一下,公司老板從公司拿錢購買了商品,對方不給開票,我做賬這樣做的,借庫存商品貸記其他應收款,公司把貨物銷售出去,給對方開票了,借應收賬款貸主營業(yè)務收入貸應交稅費應交增值稅銷項稅。購買的商品老板說也不可能給開票了。就一直這樣暫估嗎?怎么處理是正確的,按照常理應該有進才有出吧
設計公司拍mv費用屬于啥費用
減值影響債券的攤余成本嗎?
貿(mào)易公司沒有進出口權(quán),網(wǎng)上銷售給香港和澳門公司,怎么開票
公司名下沒有車,老板卻開了成品油發(fā)票進來,這種發(fā)票是不是可以不用處理
房地產(chǎn)公司銷售給個人的車庫可以開專票嗎?如果開普票能夠可以抵扣進項稅嗎?
老師,您好,請問,公司員工實際工資跟社保基數(shù)的不一樣,在做殘保金申報的時候,報哪個數(shù)呢?
公司發(fā)放的一次性考證獎需要交個稅嗎
請問下老師,房開企業(yè)給業(yè)主開具不動產(chǎn)銷售發(fā)票后,要同步結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本么?成本只是開發(fā)票部分么?那具體賬務處理是怎樣呢
老師,老板今天給我提了個要求,他希望我之后能解決公司成本沒發(fā)票的問題,我應該如何回他比較好
老師:您好,旅行社代訂的機票可以入差旅費?
如果我們銷售出去開票后不按無票收入,而是直接做賬,按發(fā)票申報銷項,會有什么風險嗎?這算少交增值稅嗎
你好,是說等實際開票的時候再確認收入嗎?
我們銷售貨物的時候就開票了,也確認收入了,但是我們采購這批貨物的時候沒有收到票,也不會再開票過來了,我們是按合同和入庫單,付款單,入賬的。那我們銷售的時候要怎么做賬申報呢?
你好,你們銷售的時候正常做借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費。
我們一個老會計說采購沒有發(fā)票就沒有進項,讓我申報的時候做無票收入,這樣就不存在少繳稅,我有點不理解,票確實開了,還能做無票收入申報嗎?
你好,在稅上面確實是沒問題,但是老師也有看到過不少,因為有銷無進被查的。
那是應該開票了做無票收入申報,還是正常做,或者老師有沒有推薦的
你好,當無票收入的風險小一點。
那開票了,提交增值稅申報表的時候會不會不通過
你好這個不會不通過的。系統(tǒng)上申報是可以申報的了的。
系統(tǒng)會自動顯示銷項數(shù)額,我修改把開票的部分數(shù)額填到未開票銷售額和銷項,這樣可以嗎?
你好,你填入不開票收入。
這部分是不是哪怕有進項也不能抵扣?
這個可以抵扣的呀,可以用其他進項抵扣。
那我不太理解,為什么做無票收入申報會安全一點呢?
你好因為無票收入的話,他沒有辦法確定你對應的成本是哪一個。就是說稅務局沒辦法確認銷出的品名。