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采購商品,對方不開票,按照合同,付款單,入庫單入賬了,這批貨賣了,需要開票,開了票,相對應的進項沒有。該筆貨款做賬的時候作為無票收入,該筆業(yè)務全額繳納增值稅,這樣可以嗎?

2025-04-07 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-07 16:40

你好,操作是可以的。

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快賬用戶9395 追問 2025-04-07 16:42

如果我們銷售出去開票后不按無票收入,而是直接做賬,按發(fā)票申報銷項,會有什么風險嗎?這算少交增值稅嗎

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:43

你好,是說等實際開票的時候再確認收入嗎?

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快賬用戶9395 追問 2025-04-07 16:46

我們銷售貨物的時候就開票了,也確認收入了,但是我們采購這批貨物的時候沒有收到票,也不會再開票過來了,我們是按合同和入庫單,付款單,入賬的。那我們銷售的時候要怎么做賬申報呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:47

你好,你們銷售的時候正常做借,應收賬款貸,主營業(yè)務收入,應交稅費。

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快賬用戶9395 追問 2025-04-07 16:49

我們一個老會計說采購沒有發(fā)票就沒有進項,讓我申報的時候做無票收入,這樣就不存在少繳稅,我有點不理解,票確實開了,還能做無票收入申報嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:50

你好,在稅上面確實是沒問題,但是老師也有看到過不少,因為有銷無進被查的。

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快賬用戶9395 追問 2025-04-07 16:52

那是應該開票了做無票收入申報,還是正常做,或者老師有沒有推薦的

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:52

你好,當無票收入的風險小一點。

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快賬用戶9395 追問 2025-04-07 16:53

那開票了,提交增值稅申報表的時候會不會不通過

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:53

你好這個不會不通過的。系統(tǒng)上申報是可以申報的了的。

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快賬用戶9395 追問 2025-04-07 16:57

系統(tǒng)會自動顯示銷項數(shù)額,我修改把開票的部分數(shù)額填到未開票銷售額和銷項,這樣可以嗎?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:57

你好,你填入不開票收入。

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快賬用戶9395 追問 2025-04-07 16:58

這部分是不是哪怕有進項也不能抵扣?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 16:58

這個可以抵扣的呀,可以用其他進項抵扣。

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快賬用戶9395 追問 2025-04-07 16:59

那我不太理解,為什么做無票收入申報會安全一點呢?

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齊紅老師 解答 2025-04-07 17:02

你好因為無票收入的話,他沒有辦法確定你對應的成本是哪一個。就是說稅務局沒辦法確認銷出的品名。

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相關問題討論
你好,操作是可以的。
2025-04-07
您好,業(yè)務系統(tǒng)的入庫單單價跟原采購退貨單的單價和數(shù)量是一樣的,不管他這次來貨單上單價0.01,這個來貨單寫明具體原因。財務賬上就是按發(fā)票的一筆入賬
2023-07-03
軟件做賬的最好不要這么做,之前的分錄不變,金額是負數(shù)。
2023-12-20
你好? ? 1. 先做暫估 。如果你知道收到的是專票 你直接不含稅暫估 。如果是收到普票 你價稅合計來暫估 。收到發(fā)票直接附憑證后面去。 進項稅補做即可。? ?
2021-02-01
借主營業(yè)務成本貸庫存商品正常做賬的,就是不允許抵扣所得稅。
2024-01-13
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