可以的,用利潤分配,未分配利潤或者所得稅費用都行。
老師,小企業(yè)會計準則,匯算清繳補交所得稅分錄是借:未分配利潤,貸應交稅費-企業(yè)所得稅,借-應交稅費-企業(yè)所得稅,貸銀行存款么
老師好,請問收到匯算清繳退稅會計分錄是這樣嗎?借:銀行存款 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
老師好 小企業(yè)會計準測 企業(yè)所得稅匯算清繳補交所得稅分錄是不是直接計入當期啊 借:所得稅費 貸:應交稅費-應交所得稅費 借:應交稅費-應交所得稅費 貸:銀行存款 結轉 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
老師,小企業(yè)會計準則,上年度所得稅利潤做分錄: 借所得稅費用 貸應交稅費一應交所得稅 結轉: 借:本年利潤 貸:所得稅費用 今年收到匯算清繳退稅: 借:銀行存款 貸:應交稅費一應交企業(yè)所得稅 借:應交稅費一應交企業(yè)所得稅 貸:利潤分配一未分配利潤 這樣做對嗎?
請問老師,小企業(yè)會計準則,匯算清繳退稅了,做分錄借方 應交稅費--應交所得稅 貸方 利潤分配--未分配利潤 收到錢 借方銀行存款 貸方應交稅費---應交所得稅,對嗎
老師您好,公司發(fā)放外部人員獎金,獎金600元,需要交個稅150由公司幫承擔全額,申報偶然收入按稅前750申報,那交個人代開回獎金發(fā)票內(nèi)容是,其他現(xiàn)在服務對嗎?發(fā)票金額按600開還是750開?還有以上分錄怎么做
首華物業(yè)供暖三處于2022年5月30日收到維修改造費用機物業(yè)過渡費4,652,000.00元,同時該月全部收款開具了6%稅率的增值稅發(fā)票,按照稅法相關規(guī)定維修改造工程款3,272,000.00元應開具9%稅率的增值稅發(fā)票,老師這是屬于什么問題?
你好老師,離職經(jīng)濟補償怎么計算啊?需要申報個稅嗎
老師賬單稅額和開票稅額有0.01的差額,怎么調(diào)整
老師,我們之前跟他談的250塊錢。讓他給我們開9%的發(fā)票。稅就是20.64 對方不同意現(xiàn)在。我們談的價格235塊錢,對方給我們開3%的純勞務發(fā)票。稅前是6.84 這個方案可行嗎?我們賺了還是虧了? 我們公司往上開的是9%的發(fā)票。如果他開3%給我們就需要交中間的6%。 這樣價格我們劃算嘛。是賺還是虧?賺了多少?
一個建筑施工公司承包的項目,可以轉包給另一個公司嗎?
您好,老師,我單位是一個工廠,剛剛開業(yè),新進了幾個小機器價值10萬左右還有2萬左右的配套用的。可以不計入固定資產(chǎn)把,那我計入什么科目合適
以前商貿(mào)給開的發(fā)票,過了幾個月了,稅務讓把發(fā)票沖了。理由是以前沒有開這個項目的權限。作為接收發(fā)票的一方如何處理。
A公司代替B公司付廣告費給C,c開發(fā)票給A,A開給B,A收到C發(fā)票入主營業(yè)務成本嗎?
開票稅點自動計算器,老師這個表格有嗎?能發(fā)一下啊嗎
直接用未分配利潤和本年利潤的話就不需要所得稅費用科目,如果像我上面這樣用所得稅費用科目的話,最后月結轉損益時候再結到本年利潤里 是這樣不?
對的是的是這么做的,用利潤分配未分配利潤用不到本年利潤。如果你用所得稅費用的話,月末結轉到本年利潤。
好,我知道了 謝謝老師
不用客氣,工作愉快