你好,既然已經(jīng)轉(zhuǎn)走了,就不用再合并了
如果一家公司于本年2月份已經(jīng)轉(zhuǎn)走,那么3月份的合并報(bào)表需要做這家公司的數(shù)據(jù)么?
23年底的時(shí)候公司在合并報(bào)表時(shí)和下屬單位有往來并進(jìn)行了抵消,24年1月份該下屬公司從本單位劃走,想問一下出差額表時(shí)還需要抵消嗎
老師,你好,我們成立了一家子公司,然后今年1月份,母公司轉(zhuǎn)了1000萬的注冊(cè)資本給子公司,母公司,子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表多出了,母公司是不是改要做一個(gè)合并報(bào)表呀!母公司對(duì)子公司是百分之百控股的,合并報(bào)表要怎么做?
老師您好,請(qǐng)教一下,2月份母公司轉(zhuǎn)買一批固定資產(chǎn)給子公司,母子公司個(gè)別報(bào)表都出了,現(xiàn)在要做集團(tuán)合并財(cái)務(wù)報(bào)表,抵消分錄要怎么做呀
你好,我們公司是一般納稅人,在1月和2月分別收到2比無票收入,當(dāng)時(shí)財(cái)務(wù)未做稅務(wù)申報(bào),在四月份季報(bào)的時(shí)候把之前2個(gè)月漏報(bào)的增值稅和附加稅全部補(bǔ)申報(bào)了,我在3月份做報(bào)表的時(shí)候要怎么做賬務(wù)處理呢
我們直營店的收入沒有進(jìn)到公戶,發(fā)票是不是也不能從這邊品牌公司開?。?/p>
一般納稅人享受了退役士兵減免增值稅的政策,以前年度和本年度產(chǎn)生了增值稅退稅,應(yīng)如何記賬
請(qǐng)問電商公司稅務(wù)籌劃中,由甲公司下面的店鋪(一般納稅人)把店鋪銷售額50萬分到小規(guī)模公司A和B各25,再由甲公司給小規(guī)模公司A和B開13個(gè)點(diǎn)的成本發(fā)票各20萬,A和B給甲公司結(jié)算貨款,是不是不能起到節(jié)稅作用?反而增加一輪增值稅申報(bào)金額?多轉(zhuǎn)一圈多繳納一輪增值稅是嘛?
老師 印花稅稅率是萬分之三 還是萬分之五
付給個(gè)人的勞務(wù)費(fèi),沒有發(fā)票,入賬好還是不入賬好?
老師你好,請(qǐng)問住宿費(fèi)發(fā)票可以抵扣嗎?
注冊(cè)資金實(shí)繳,印花稅是按照注冊(cè)資金的萬分之五再減半征收?
公司收到部分租金計(jì)入預(yù)收款可以嗎,開票了入收入
老師我們是其他充裝企業(yè),就是把液態(tài)原材料汽化后充裝。有種原材料液氮,它既生產(chǎn)氮?dú)?,又參與其他氣體的生產(chǎn),就是其他氣體生產(chǎn)機(jī)器啟動(dòng)都需要氮?dú)?,那么生產(chǎn)的氮?dú)獬杀驹趺春怂悖?/p>
老師,我們是一家工程公司,平時(shí)每個(gè)月都交40萬左右的增值稅,由于人工勞務(wù)費(fèi)占主營業(yè)務(wù)成本的65-70%,且勞務(wù)沒有開發(fā)票,因?yàn)殚_勞務(wù)發(fā)票要找勞務(wù)公司開,勞務(wù)公司自己也沒什么進(jìn)項(xiàng),收的稅費(fèi)也和我們自己交稅費(fèi)一樣了,所以我們?yōu)榱松俳恍┒悾投嚅_了材料費(fèi)的發(fā)票,材料票開來是減少了增值稅,但同時(shí)材料成本也多了,材料暫時(shí)入到″工程施工一材料"科目,里的,不敢把這么多的材料結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本,一結(jié)轉(zhuǎn)就會(huì)虧損上百萬,不結(jié)轉(zhuǎn)呢,″工程施工一材料"科目金額又較大,請(qǐng)問老師,這個(gè)有什么好辦法處理不?
那么接收公司,需要做合并,要合并1月份數(shù)據(jù)嗎?
對(duì),之前的數(shù)據(jù)一起合并