你好,不可以的。這個(gè)是要在四月底之前完成
晚上好,老師 ,有個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教下,就是企業(yè)是貿(mào)易型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在貿(mào)易型企業(yè)還有最后一筆發(fā)票在稽核中了,要下個(gè)月才能通過(guò),但是現(xiàn)在企業(yè)已經(jīng)完全符合生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)了,只是還沒(méi)有去備案轉(zhuǎn)生產(chǎn)型,然后現(xiàn)在又有一筆要出口報(bào)關(guān)了,請(qǐng)問(wèn)老師,我們現(xiàn)在出口的部分出口后暫時(shí)不申請(qǐng)退稅,等最后一筆貿(mào)易型的退稅成功后趕緊轉(zhuǎn)生產(chǎn)型出口退稅,轉(zhuǎn)型成功再按生產(chǎn)退稅可以嗎?麻煩老師指點(diǎn),謝謝!
老師好! 我公司在2020年1月份出口一批貨物(報(bào)關(guān)單日期1月份),一直都沒(méi)有退稅,今年申請(qǐng)出口退稅資格注銷時(shí)才知道,當(dāng)時(shí)為了快點(diǎn)完成注銷出口退稅資格就放棄了這筆貨物退稅。之后申請(qǐng)公司稅務(wù)注銷時(shí),管理員告知需要給這批貨物申報(bào)免稅,在出口當(dāng)月屬期更改增值稅,企業(yè)所得稅,再加一個(gè)印花稅。請(qǐng)問(wèn)這種情況去稅局需要填寫哪些表格呢?
老師您好,我們是生產(chǎn)型純出口退稅企業(yè),2021年因進(jìn)項(xiàng)票沒(méi)有收齊,所以延緩的出口退稅時(shí)間,沒(méi)有產(chǎn)生免抵稅額,也就是說(shuō),有多少進(jìn)項(xiàng),申請(qǐng)多少退稅,在今年4月份的時(shí)候才把21年的出口單據(jù)全部退完,并在4月產(chǎn)生了免抵稅額,現(xiàn)在出口退稅科要求寫情況說(shuō)明,什么原因造成的2021年沒(méi)有產(chǎn)生免抵稅額?怎么說(shuō)明原因才合理呢?
出口生產(chǎn)制造業(yè),進(jìn)項(xiàng)不足,留底稅額不能及時(shí)退稅。1.退稅有最晚申報(bào)時(shí)間么?現(xiàn)在23年5月的還沒(méi)退完。2.如果退稅金額1000留底稅額600,那當(dāng)月退稅金額是400么?還是0?剩余未退稅額是1000的話是否要繳納增值稅?這部分下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)后還可以再退么?
生產(chǎn)型出口企業(yè)本月外銷沒(méi)有出口也未開發(fā)票,但是在本月發(fā)現(xiàn)之前月份有筆外銷的發(fā)票開票有誤,要沖紅,但是正確的發(fā)票已在上個(gè)月開好了!那就是增值稅申報(bào)表上體現(xiàn)的是免抵退那里是負(fù)數(shù)了,這樣會(huì)有什么影響嗎
老師 我想問(wèn)一下 一般納稅人的公司 如果再注冊(cè)個(gè)分公司 分公司稅務(wù)登記能注冊(cè)成小規(guī)模納稅人嗎
2020-2024年預(yù)提廠租100萬(wàn),借:費(fèi)用100 貸:其他應(yīng)付款廠租100,這些預(yù)提費(fèi)用沒(méi)有開票付款,2025年需要補(bǔ)稅,如何做賬務(wù)處理?
;老師,去稅務(wù)局問(wèn)一個(gè)公司的電話,稅務(wù)會(huì)給嗎
關(guān)于個(gè)體戶需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?還是申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人借給企業(yè)錢,沒(méi)有利息合理嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)檢測(cè)公司來(lái)了發(fā)票了勞務(wù)費(fèi),增值稅是填入“貨物及勞務(wù)”,還是“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”??
老師。股東實(shí)繳資本出資,二月份打了5筆,我是分批在信用公示系統(tǒng)填。還是可以以最后一個(gè)日期匯總填報(bào)????
你好老師,我們家是一家貿(mào)易公司,給別的公司開的租賃費(fèi),最后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候走哪個(gè)分錄,比如化工有限公司就是 借 生產(chǎn)成本 貸原材料 借 庫(kù)存商品 貸 生產(chǎn)成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 庫(kù)存商品 那貿(mào)易公司的車租給別的公司的租賃費(fèi)到結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)怎么做分錄,辛苦老師給詳細(xì)解答下
你好老師,給合伙人分紅怎么做分錄
老師,個(gè)稅不計(jì)提的話,我公司一直發(fā)不出來(lái)工資,但是這個(gè)月申報(bào)的個(gè)稅是我代墊的 這個(gè)怎么做賬務(wù)處理呢?
啊,不是說(shuō)已經(jīng)取消了嗎
你好,你可以問(wèn)一下你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,看當(dāng)?shù)氐囊蟆?
打12366問(wèn) 了,說(shuō)是取消了退稅時(shí)間,
你好,如果當(dāng)?shù)厝∠说脑挘憧梢园凑漳銈兡沁叺恼邅?lái)。