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老師,公司之前沒有核算成本包括現(xiàn)在,現(xiàn)在準備開展核算成本。以工單開始核算成本。公司成品入庫了,但是半成品沒有入庫。產(chǎn)線是直接掃碼轉(zhuǎn)入下一步。實質(zhì)是入庫了。但是ERP是沒入庫,因為從掃碼那里信息同步不了到eRP系統(tǒng),導致現(xiàn)在進銷存數(shù)據(jù)不準,很多負數(shù)。以工單開始核算成本,期初數(shù)為0,現(xiàn)在原有數(shù)據(jù)該如何解決操作of老師

2025-04-03 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-04-03 12:23

你看下你賬上有原材料嗎 材料出入庫單 掃碼記錄有嗎

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快賬用戶6131 追問 2025-04-03 12:26

材料有,但是也是不準的。所以是不是要實盤點讓他們給我準確數(shù)據(jù)。系統(tǒng)是調(diào)還是怎么處理,我前提是以工單開始核算成本,期初為0

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齊紅老師 解答 2025-04-03 12:27

如果你涉及到金額太大的話,你盤點收入成本就不準確了 這樣會影響你的往來賬的 我的建議是你從頭到尾再補上。

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齊紅老師 解答 2025-04-03 12:27

先收集之前的原始憑證。

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快賬用戶6131 追問 2025-04-03 12:54

我是說盤點現(xiàn)在有多少物料和成品,然后放進本期+本期購進里面可以不可以,期初數(shù)據(jù)為0

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齊紅老師 解答 2025-04-03 12:54

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6131 追問 2025-04-03 13:07

那這樣是不是要倒推

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齊紅老師 解答 2025-04-03 13:08

不需要倒退 現(xiàn)在就盤盈 你們不是要盤虧盤盈嗎?

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快賬用戶6131 追問 2025-04-03 13:49

就是要調(diào)賬了,就是核對系統(tǒng)和實物是否相同了,那就是盤盈盤虧了?

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齊紅老師 解答 2025-04-03 13:52

對的是的對的是的。

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快賬用戶6131 追問 2025-04-03 13:55

然后我要對系統(tǒng)做什么。調(diào)庫存嗎?比如現(xiàn)在是負數(shù)1,我要調(diào)為正數(shù)1了?老師。讓倉庫盤點麻煩幫忙組織一下術語?;蛱峁?月份的盤點數(shù)據(jù)看看

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齊紅老師 解答 2025-04-03 13:57

去盤點實際的 倉庫里面有產(chǎn)品原材料不是嗎?去盤點 不組織著定期去盤點嗎?

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快賬用戶6131 追問 2025-04-03 14:16

都沒有。所以我現(xiàn)在的意思是然后倉庫盤點出來給我準確的庫存。然后我再去實地核實。因為我是在總部上班,和工廠是跨省的,哪怕現(xiàn)在讓倉庫以后要有自我盤點這個動作

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齊紅老師 解答 2025-04-03 14:17

倉庫出一個仿煎餅,然后再出一個盤點處理呀說明

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快賬用戶6131 追問 2025-04-03 14:22

有點不明白老師說的。

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齊紅老師 解答 2025-04-03 14:23

倉庫出一個盤點表, 出了盤點表做盤虧盤盈,那你不得把這個待處理財產(chǎn)損益做了它,然后就出一個盤點處理意見

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齊紅老師 解答 2025-04-03 14:23

處理意見誰來做都可以,自己選擇。

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你看下你賬上有原材料嗎 材料出入庫單 掃碼記錄有嗎
2025-04-03
你好,是的,不如重新開賬。重新定價。
2025-06-11
您好 請問單位存貨采用什么計價方法?
2022-10-05
你好,財務上按權(quán)責發(fā)生制,如果你老板認可之前會計的方法,你可以接那么做,但這是報給你老板的數(shù)據(jù)。財務上該怎么做就怎么做。
2021-06-27
你好同學,嗯,這樣的話,咱最好是怎么樣的,反沖原來入賬的分錄,把原來入賬的分錄全部反沖掉,因為本身當時那些發(fā)票我們就不應該入賬的。
2022-11-25
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