你好, 你借應(yīng)收賬款貸,利潤分配,未分配利潤。6000 然后再借利潤分配未分配利潤,貸庫存商品5000。

老師,第171題的會(huì)計(jì)分錄是: 借 銀行存款 5000*1.13 貸 主營業(yè)務(wù)收入 5000*88% 貸 預(yù)計(jì)負(fù)債 5000*12% 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)5000*0.13 借 主營業(yè)務(wù)成本 400*88% 借 應(yīng)收退貨成本 400*12% 貸 庫存商品 400 借 預(yù)計(jì)負(fù)債 5000*2% 貸 主營業(yè)務(wù)收入 5000*2% 借 主營業(yè)務(wù)成本 400*2% 貸 應(yīng)收退貨成本 400*2% 對嗎?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則紅沖去年的收入和成本怎么寫分錄,去年分錄是借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本3500,貸庫存商品3500
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖減去年收入和成本怎么寫分錄,去年收入是借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入500成本分錄是借主營業(yè)務(wù)成本3800貸庫存商品3800,老師給寫下分錄
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入借應(yīng)收賬款5000貸主營業(yè)務(wù)收入5000成本是借主營業(yè)務(wù)成本3900貸庫存商品3900老師給寫一下分錄吧
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沖減去年收入和成本怎么寫分錄?去年收入借應(yīng)收賬款6000帶主營業(yè)務(wù)收入6000成本借主營業(yè)務(wù)成本5000貸庫存商品5000老師給寫下分錄
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬,我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國定資產(chǎn),和長期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒去年沒有營業(yè),都在裝修階段,所以沒有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡易計(jì)稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財(cái)稅2016號(hào)財(cái)稅36號(hào)
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過醫(yī)保
地方水庫移民扶持基金的申報(bào),但沒有做這個(gè)認(rèn)定??梢匀∠胤剿畮煲泼穹龀只鸬纳陥?bào)認(rèn)定嗎
按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,長期待攤費(fèi)用可以攤多少年?
老師,員工的個(gè)人社保部分公司承擔(dān),計(jì)提社保的時(shí)候,是計(jì)提個(gè)人和員工加一起的嗎?
老師,社保的大病醫(yī)療要單獨(dú)點(diǎn)開另一個(gè)界面申報(bào)嗎?沒和其他社保一起是吧
核名顯示字號(hào)重復(fù),有什么辦法可以核名通過
請問下供應(yīng)商因?yàn)槠焚|(zhì)問題我們扣他們貨款,這后面他們給我開票是扣除品質(zhì)賠款后的金額開票還是之前未扣除品質(zhì)異??劭畹陌l(fā)票金額呢 若按扣出之后的開票,那我們做的分錄是,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商,還是借 :原材料 借:營業(yè)外收入-品質(zhì)異常,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商呢
10月份公司賬戶收微信轉(zhuǎn)過來的款29963元,11份收到微信開的10月手續(xù)費(fèi)發(fā)票161.8元。10月我這樣做賬——借:銀行存款29963 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 29963 11月份做賬——借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)161.8 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 161.8。這樣做對不對?

