確認(rèn)收入 開具發(fā)票時: 如果是一般納稅人,且適用稅率為 6%,會計分錄為: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 如果是小規(guī)模納稅人,征收率為 3%(目前優(yōu)惠政策下可能減按 1%),會計分錄為: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 / 其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本(如有相關(guān)成本) 發(fā)生直接成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 / 其他業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 / 銀行存款等(如支付給技術(shù)服務(wù)人員的工資、相關(guān)設(shè)備的折舊等) 繳納增值稅(月末或申報期) 一般納稅人: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 實際繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款 小規(guī)模納稅人: 實際繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 如果技術(shù)服務(wù)費(fèi)是用于企業(yè)自身的技術(shù)服務(wù)支出,比如接受其他公司提供的技術(shù)服務(wù),則賬務(wù)處理如下: 支付技術(shù)服務(wù)費(fèi) 一般納稅人: 取得增值稅專用發(fā)票時,假設(shè)稅率為 6%,會計分錄為: 借:管理費(fèi)用 - 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等 小規(guī)模納稅人: 借:管理費(fèi)用 - 技術(shù)服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 / 應(yīng)付賬款等
老師,信息技術(shù)有限公司,收到對方公司開的信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)怎么做分錄
老師請問 信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi) 和信息技術(shù)服務(wù)*信息服務(wù)費(fèi)有什么區(qū)別。是不是兩個都可以開
你好,開專票應(yīng)該開信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)但是開成信息技術(shù)服務(wù)*信息系統(tǒng)服務(wù)費(fèi),可以么
主營業(yè)務(wù)里有信息技術(shù)服務(wù),信息技術(shù)咨詢??梢蚤_具信息技術(shù)服務(wù)-服務(wù)費(fèi)的發(fā)票以及信息技術(shù)服務(wù)-技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎
收到兩張專票,項目名稱分別是:現(xiàn)代服務(wù)*信息技術(shù)服務(wù),信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi),謝謝老師幫我分析一下計入什么費(fèi)用?賬務(wù)處理請指導(dǎo)告知
你好,請問每月充值燃?xì)猓Ц稌r,借,預(yù)付賬款,貸銀行存款,計提費(fèi)用時,借,生產(chǎn)成本噴涂車間,貸預(yù)付賬款,收到發(fā)票還需要做賬嗎?
老師,廣告公司從第三方購入LED屏金額25000,然后廣告公司給甲方銷售LEd屏25000,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500,笫三方開了25000的發(fā)票,這個整體分錄是什么?
一般納稅人,收到費(fèi)用專票,怎么做賬,本月不勾選
請問發(fā)票勾選認(rèn)證了但是沒有統(tǒng)計確認(rèn)有什么影響嗎?
老師,我沒開過數(shù)電發(fā)票教教我唄
團(tuán)建開什么發(fā)票,場地費(fèi)還是餐飲費(fèi)
更正第四季度企業(yè)所得稅報表要交滯納金嗎 為什么我更正了要交。在企業(yè)所得稅匯算清繳內(nèi)
餐飲銷售的酒水稅率是多少
老師,廣告公司運(yùn)輸成品和半成品給甲方墻面上安裝廣告宣傳牌,運(yùn)輸費(fèi)由廣告公司員工微信支付8000元,沒開發(fā)票,站在廣告公司的角度,這運(yùn)輸費(fèi)怎么做賬?
老師,廣告公司運(yùn)輸成品和半成品給甲方墻面上安裝廣告宣傳牌,站在廣告公司的角度,這運(yùn)輸費(fèi)怎么做賬?