借:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款等 貸:利潤分配-未分配利潤 沖對應(yīng)的成本費(fèi)用科目

小企業(yè)會計準(zhǔn)則,跨年紅沖去年收入,不沖成本,怎么做分錄
老師23年11月有一張維修費(fèi)發(fā)票11月低被紅沖了,但是已經(jīng)入賬,2024年1月才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎么做?小企業(yè)會計誰則。
老師/:coffee,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2023年12月份的工資忘記計提了,2024年1月份可以補(bǔ)計提嗎?補(bǔ)計提的話,會計分錄怎么做?
跨年紅沖發(fā)票,執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,請問怎么做分錄
執(zhí)行《小企業(yè)會計準(zhǔn)則》的企業(yè),紅沖去年暫估并且去年年末已結(jié)轉(zhuǎn)的成本 會計分錄怎么做啊
小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應(yīng)怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項(xiàng)時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應(yīng)收款 緊接著暫估收入: 借:其他應(yīng)收款 · 貸:其他業(yè)務(wù)收入 · 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 因?yàn)檫€有留抵進(jìn)項(xiàng),所以結(jié)轉(zhuǎn)暫估稅費(fèi)為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 暫估銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -待抵扣進(jìn)項(xiàng) 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負(fù)數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負(fù)數(shù)會不會有問題

