你好,你這個是記錄原材料的。 采購的酒水直接進入庫存商品。 房租,水電計入管理費用或者銷售費用。
老師您好!我想問一下我們公司購買材料時銀行存款小于發(fā)票金額,這個金額和發(fā)票不會改變的,那個差額是我們討價還價的結(jié)果,那么這個會計分錄該怎么做呢?
我們公司租入綠地公寓給學生作為宿舍使用,綠地給我們開房租,水電費發(fā)票。我們收取學生的水電費,房租,但是我們沒有開房租水電費發(fā)票的經(jīng)營范圍,我們只能開服務費,我們是否可以這樣開票,怎么做賬呢?還有我們租綠地的地方作為學生食堂,之后綠地書面同意我們將食堂承包給餐飲公司,我們收學生餐費,根據(jù)實際情況將餐費給到餐飲公司,一樣我們沒有經(jīng)營范圍,我們只能開服務費,我們是否需要增加經(jīng)營范圍?怎么做賬?主要綠地收我們返點,水電費,物業(yè)費等。我們收學生餐費給到餐飲公司,餐飲公司按比例給我們返點,餐飲公司還要給我們水電費,怎么處理
老師:我想問一下,餐飲行業(yè)的會計,我公司要開出餐飲發(fā)票,但是菜魚蝦這些購貨發(fā)票很難取得,這些發(fā)票一般菜場來不了,這個怎么解決,那里可以開票?
老師好,我們是小規(guī)模的餐飲公司,請問下這些都是之前開發(fā)票沒有計提的稅金,那我現(xiàn)在補提的話要怎么寫分錄?。?/p>
您好老師,我們是餐飲企業(yè),經(jīng)常在制作菜品的過程需要臨時采購一些原材料,因為當餐直接就用了,沒有開入庫單,是隨著費用單上來報銷的,請問這種情況應該如何做會計分錄分錄
自己單位可以開收購發(fā)票,開錯了金額沖紅了沖紅的發(fā)票如何寫分錄
老師 請教注銷公司時應交稅務為負數(shù),存在留底進項,可以調(diào)整以前年度損益嗎?要給平掉,今年沒有收入,不好轉(zhuǎn)入成本
老師,我在做賬中發(fā)現(xiàn)有個庫存商品是23年5月開具的發(fā)票,當時成本票沒有回來,會計也沒有做到暫估就結(jié)轉(zhuǎn)掉成本了,23年8月成本發(fā)票才回來,我在今年做賬中核對科目余額表才發(fā)現(xiàn)這個問題,我是要補暫估嗎?還是怎么處理
3%征收率減按2% 為含稅價/(1+3%)*2% 為什么3征收率減按1%卻按照為含稅價/(1+1%)*1%而不是為含稅價/(1+3%)*1%
老師,請問一下我們賣魚收到個人轉(zhuǎn)款,個人不要發(fā)票,又是一般納稅人,這個怎么勸說客戶這個要怎么委婉的說申報無票收入的哦。這種直接叫報無票收入客戶跟抵觸。我又說不出好的理由。
前會計把有一個稅種的稅率做錯了,現(xiàn)在總公司財務要求改過來怎么改呢?
老師,公司跟銀行貸款了10萬,然后10萬轉(zhuǎn)到老板名下,我出憑證是其他應收款10萬。這個月貸款還了銀行貸款本金1萬,直接從對公賬戶扣錢出去了。我賬上的會計憑證應該怎么出才對
老師,個體戶在淘寶,快團等銷售,現(xiàn)在電商要合規(guī)報稅,之前沒做過,應該要注意哪些,報哪些稅,謝謝!
收取的工程管理費,開發(fā)票選擇什么稅收分類編碼
老師,這種發(fā)票一般怎么入賬