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老師 暫估成本如果沖銷不完怎么辦

2025-03-28 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-28 10:50

您好,如果沖不完,就調(diào)增處理

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快賬用戶3519 追問 2025-03-28 11:25

調(diào)增怎樣做賬務(wù)處理

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齊紅老師 解答 2025-03-28 11:26

把前面成本做負(fù)數(shù)分錄

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你好,需要把沒有沖完的做暫估沖銷分錄沖完才是的
2020-09-15
您好:
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款-暫估
收到發(fā)票
借:主營業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù))
貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù))
再做正數(shù)分錄
如果多票就計入現(xiàn)在,少了發(fā)票下次來了再沖賬
2023-08-16
金額一致的,可以充也可以不用充的。 借應(yīng)付賬款,貸庫存商品, 借庫存商品。借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù), 借庫存商品。貸應(yīng)付賬款, 借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品
2024-05-28
這個是當(dāng)年的還是跨年的?
2023-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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