同學(xué)你好,避免麻煩,一年開一次就行了。先暫估點(diǎn)成本比較合理些,租賃發(fā)票前發(fā)生的費(fèi)用能稅票扣除,可以考慮租賃合同日期提前到收入之前。
老師我們有一個(gè)小規(guī)模工程機(jī)械租賃公司,但是沒有設(shè)備,能不能和別人的機(jī)械簽訂合同掛在公司名下,那就是把別人的機(jī)械掛到我們公司,然后就可以開一些維修和加油類費(fèi)用票,那機(jī)械所有人是不是要開機(jī)械租賃發(fā)票,還是機(jī)械費(fèi)發(fā)票給我們,個(gè)人建筑服務(wù)機(jī)械費(fèi)和機(jī)械租賃開具發(fā)票的稅率不一樣的
老師,法人開公司之前買的裝載機(jī),已經(jīng)用了好多年了,今年開了一個(gè)小規(guī)模公司,然后開的發(fā)票是機(jī)械租賃費(fèi),設(shè)備沒有發(fā)票也沒有在公司名下,這個(gè)賬務(wù)怎么做呢
老師早上好,想問一下,我單位是電信工程公司,上半年產(chǎn)生了機(jī)械租賃費(fèi)還有人工費(fèi)合計(jì)200萬,準(zhǔn)備給對(duì)方開的發(fā)票也就是一百萬左右,我能不能把之前開的租賃費(fèi)發(fā)票做退票,要不然成本太高啦!應(yīng)該如何處理呢?謝謝老師!
老師您好,我有個(gè)問題,是這樣的我是做外賬的會(huì)計(jì),剛接一家小規(guī)模的機(jī)械租賃公司。 我發(fā)現(xiàn)這個(gè)公司開了16萬的經(jīng)營租賃的發(fā)票,但是賬上并沒有固定資產(chǎn)。這算不算虛開? 我問了老板,老板說租賃的是自己名下是設(shè)備,沒在公司名下。 我打算讓老板把設(shè)備租給公司,或者賣給公司,簽個(gè)合同。 但是我也有個(gè)問題,發(fā)票是前面就開了,我后面再進(jìn)成本進(jìn)來會(huì)不會(huì)不合適?
老師,我們公司是去年9月份成立的。租的其他公司的辦公場地。租賃合同里面簽的不含稅金額,所以,如果對(duì)方公司給我們開具房屋租賃發(fā)票的話,開票稅金要我們公司自己承擔(dān)。因?yàn)楣救ツ瓴辉敢獬袚?dān)這部分稅款,所以,對(duì)方公司沒有給我們開具房屋租賃發(fā)票?,F(xiàn)在就是有個(gè)問題,稅款總的金額有點(diǎn)高,領(lǐng)導(dǎo)想把總面積減少,讓對(duì)方公司發(fā)票金額少開一點(diǎn),這樣就可以少承擔(dān)一點(diǎn)稅款。這種方式可以嗎?如果租賃發(fā)票在這個(gè)月開給我們了,我是做賬做在今年嗎?但實(shí)際是去年9月份到今年8月份,一年的房租費(fèi)用。合同簽的三年,租金是一年一付,按照總面積算的話,去年已經(jīng)支付了一年的租金是12萬。這個(gè)賬我要怎么做?
公司去年60萬買的車,賣了30多萬,怎么樣能少交稅,可以最低寫賣多少合適,賣給個(gè)人了
老師您好,個(gè)體戶房屋租賃報(bào)經(jīng)營所得還是財(cái)產(chǎn)租賃所得
請(qǐng)問老師去年半年忘記計(jì)提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請(qǐng)問老師這個(gè)怎么做賬呢
老師,我感覺這個(gè)正確答案解析不對(duì)啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對(duì)外銷售80%,取得含稅價(jià)1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計(jì)稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計(jì)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時(shí)計(jì)劃用于加工食品對(duì)外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識(shí)點(diǎn)并講解;2.計(jì)算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報(bào)填免稅銷售額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會(huì)計(jì)分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計(jì)算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級(jí)經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計(jì)算勞務(wù)個(gè)稅
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一年開一次是不是要付一年的租金,是不是可以這樣理解,付多少租金就開多少錢的票?怎么暫估成本,您說的沒明白
還有開了租賃發(fā)票的話,個(gè)人需要繳納哪些稅,公司需要繳納哪些稅
同學(xué)你好,是的,你理解正確。暫成本時(shí),借;營業(yè)成本,貸;應(yīng)付賬款-應(yīng)付租賃費(fèi)。個(gè)人需要繳納增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育附加費(fèi),個(gè)人所得稅,印花稅。公司需要繳納印花稅。
好的呢謝謝老師。
同學(xué)你好,不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利,麻煩給個(gè)五星評(píng)價(jià),老師回答你的問題將會(huì)更加用心,謝謝。