你好,你22年的憑證是怎么做的?
老師,你好,賬面2019年6月做一筆調(diào)整損益, 借:以前年度損益調(diào)整97872 貸:管理費(fèi)用-房租77500 管理費(fèi)用-水電費(fèi)19172 管理費(fèi)用-物業(yè)費(fèi)1200 借:利潤分配-未分配利潤97872 貸:以前年度損益調(diào)整97872 這個(gè)分錄不是這樣的?
20年多做了一筆管理費(fèi)用,如果要調(diào)整分錄,請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎? 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費(fèi)用 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
之前年度多記了管理費(fèi)用,那么在今年的賬務(wù)處理中 借,管理費(fèi)用,貸,以前年度損益調(diào)整 借,以前年度損益調(diào)整,貸,應(yīng)交所得稅 借,以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配-未分配利潤嗎
沖銷以前年度多計(jì)提折舊,借:管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整 還是借:累計(jì)折舊 貸:以前年度損益調(diào)整?
22年應(yīng)該做管理費(fèi)用的。做成其他應(yīng)付款了,23年調(diào)整,借以前年度調(diào)整損益貸其他應(yīng)付款。借利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益對(duì)嗎
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)付款要怎么處理,公司是去年注冊(cè)的,至今都沒有實(shí)收資本,費(fèi)用一直是向股東借的款,掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在也辦法還,一直虧損,要怎么辦
請(qǐng)問生態(tài)養(yǎng)殖合作社一般納稅人,線上有有未開票收入,現(xiàn)稅務(wù)讓自查,請(qǐng)問自查報(bào)告怎么寫?有模板嗎?還有從哪幾個(gè)方面考慮自查?
24年度增值稅申報(bào)表比財(cái)務(wù)報(bào)表金額少兩萬,現(xiàn)在匯算清繳對(duì)不上,咋辦?財(cái)務(wù)報(bào)表還還可以更正申報(bào),但增值稅是不能更正了的
我要學(xué)習(xí)沙石會(huì)計(jì)實(shí)操
2019 年 12 月 31 日,甲公司向 B 公司支付銀行存款 500 萬元,取得其持有的丙公司百分之 60 的股權(quán),當(dāng)日辦理完畢資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)等相關(guān)準(zhǔn)備工作,并取得比,丙公司的控制權(quán)。 B 公司持有丙公司 60 的股權(quán),為 B 公司 2018 年 1 月 1 日自無關(guān)聯(lián)第三方手中購入,支付購買價(jià)款四百五十萬元。當(dāng)日丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值等于公允價(jià)值為 700 萬元。至 2019 年 12 月 31 日,丙公司在 B 公司合并報(bào)表中,可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為 850 萬元,等于其公允價(jià)值。其中股本 200 萬元、資本公積 300 萬元、盈余公積 150 萬元、未分配利潤 200 萬元。假定盈余公積和未分配利潤均為 2018 年 1 月 1 日后確認(rèn)的。2019 年 12 月 31 日,甲公司各個(gè)別報(bào)表資本公積貸方余額為 450 萬元。其中,甲公司為 B 公司控制的一家子公司。請(qǐng)計(jì)算長(zhǎng)期股權(quán)投資的初始投資成本和合并日影響資本公積的金額。
老師我有中級(jí) 然后現(xiàn)在記賬公司想學(xué)習(xí)幾個(gè)月,能接觸一些賬,但是不多,我以后能找到合適的會(huì)計(jì)工作嗎,我都35歲了,感覺特別難
老師,我們這邊的做咖啡的咖啡豆記庫存商品還是原材料?到時(shí)出售了怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
稅法規(guī)定的固定資產(chǎn)凈殘值率是多少
老師好,我們公司自己同時(shí)研發(fā)幾個(gè)項(xiàng)目,算是集中研發(fā)嗎?研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的資料還需要留存相關(guān)的資料嗎?
老師租房去稅局帶來發(fā)票稅點(diǎn)是多少怎么計(jì)算一個(gè)月房租大概1500元
22年分錄是管理費(fèi)用 ?-租賃費(fèi) ? ?貸其他應(yīng)收款 ? ?給個(gè)人打款交租賃費(fèi) 繳納時(shí)候管理費(fèi)用 ? 貸其他應(yīng)收款
你好,你現(xiàn)在要調(diào)的話是借其他應(yīng)收款,貸,以前年度損益調(diào)整。
那我其他應(yīng)收款里這個(gè)錢怎么辦 ? 已經(jīng)交給稅務(wù)局了 ? 這個(gè)個(gè)人掛帳得怎么處理啊?
你好,你應(yīng)該找他收回來這筆錢?;蛘邲_減以后的租金。
謝謝老師
你好,不用客氣的了。