你好,后面這種方式更規(guī)范。
老師,我們開出發(fā)票,同時銀行收到貨款,我是直接做:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?還是借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入;借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款?
老師,銀行收到5000,發(fā)票開5000,憑證可以這樣記嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,還是說直接 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?
老師你好。 我們是外貿(mào)企業(yè) 4月收到預(yù)付款 借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款 7月收到客戶尾款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 確認主營業(yè)務(wù)收入 借:預(yù)付賬款 應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 這樣可以嗎?
充值卡,本月記入預(yù)收賬款。借:銀行存款,貸:銀行存款,消費儲值卡:借:主營業(yè)務(wù)收入,貸:預(yù)收賬款
2022年5月收到發(fā)票,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,6月份收到貨款,記錯賬,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 2023年調(diào)賬會計分錄 借:預(yù)收賬款 貸 : 應(yīng)收賬款 這樣做分錄對嗎?
老師:企業(yè)現(xiàn)在要注消,資產(chǎn)負債表上的其他應(yīng)付款要怎么處理,公司是去年注冊的,至今都沒有實收資本,費用一直是向股東借的款,掛在其他應(yīng)付款,現(xiàn)在也辦法還,一直虧損,要怎么辦
請問生態(tài)養(yǎng)殖合作社一般納稅人,線上有有未開票收入,現(xiàn)稅務(wù)讓自查,請問自查報告怎么寫?有模板嗎?還有從哪幾個方面考慮自查?
24年度增值稅申報表比財務(wù)報表金額少兩萬,現(xiàn)在匯算清繳對不上,咋辦?財務(wù)報表還還可以更正申報,但增值稅是不能更正了的
我要學(xué)習(xí)沙石會計實操
2019 年 12 月 31 日,甲公司向 B 公司支付銀行存款 500 萬元,取得其持有的丙公司百分之 60 的股權(quán),當日辦理完畢資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)等相關(guān)準備工作,并取得比,丙公司的控制權(quán)。 B 公司持有丙公司 60 的股權(quán),為 B 公司 2018 年 1 月 1 日自無關(guān)聯(lián)第三方手中購入,支付購買價款四百五十萬元。當日丙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值等于公允價值為 700 萬元。至 2019 年 12 月 31 日,丙公司在 B 公司合并報表中,可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為 850 萬元,等于其公允價值。其中股本 200 萬元、資本公積 300 萬元、盈余公積 150 萬元、未分配利潤 200 萬元。假定盈余公積和未分配利潤均為 2018 年 1 月 1 日后確認的。2019 年 12 月 31 日,甲公司各個別報表資本公積貸方余額為 450 萬元。其中,甲公司為 B 公司控制的一家子公司。請計算長期股權(quán)投資的初始投資成本和合并日影響資本公積的金額。
老師我有中級 然后現(xiàn)在記賬公司想學(xué)習(xí)幾個月,能接觸一些賬,但是不多,我以后能找到合適的會計工作嗎,我都35歲了,感覺特別難
老師,我們這邊的做咖啡的咖啡豆記庫存商品還是原材料?到時出售了怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
稅法規(guī)定的固定資產(chǎn)凈殘值率是多少
老師好,我們公司自己同時研發(fā)幾個項目,算是集中研發(fā)嗎?研發(fā)費用加計扣除的資料還需要留存相關(guān)的資料嗎?
老師租房去稅局帶來發(fā)票稅點是多少怎么計算一個月房租大概1500元
在對方轉(zhuǎn)賬前我們已經(jīng)提供了服務(wù),但是由于工作人員沒有及時溝通所以開票晚了
你好,那你可以按照第一個