充值收款的時候不對,借方應該是銀行存款,貸方是預收賬款。
老師有個賬,會員卡充值,借銀行存款10000,借應賬款會員卡折扣1000,貸應收賬款會員卡號11000,。消費的時候10000,借應收賬款會員卡卡號11000,貸主營業(yè)務收入10000貸會員卡折扣1000對嗎
充值100送10分錄 (1)借銀行存款 100 財務費用10 貸預收賬款110 消費時 借預收賬款110 貸主營業(yè)務收入 110 (2)借銀行存款100 貸預收賬款100 消費時借預收賬款100 財務費用10 貸主營業(yè)務收入110 (3)借:銀行存款100 貸:預收賬款100 消費時借預收賬款100 貸主營業(yè)務收入100 贈送的10塊錢不在賬上體現(xiàn) 那種是正確分錄?
充值卡,本月記入預收賬款。借:銀行存款,貸:銀行存款,消費儲值卡:借:主營業(yè)務收入,貸:預收賬款
老師,辦會員充值一萬送一萬,分錄是員卡充值的會計分錄如下: 借:銀行存款(或庫存現(xiàn)金), 貸:預收賬款, 會員卡充值后消費的會計分錄如下: 借:預收賬款, 貸:主營業(yè)務收入 那贈送的部分怎么算
你好老師,飯店收到辦理儲值卡和儲值卡消費的時候得分錄 收到時:借:銀行存款 貸:預收賬款 消費時候:借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 和銷項稅費 這樣寫對嗎
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統(tǒng)計金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
老師內賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農機機械產品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,是不是個人所得稅匯算需補金額未超400的不用補稅,這個匯算補了的可不可以申請退?謝謝
老師,“上一年度1月、6月、12月份的營業(yè)收入確認憑證及原始單據證明資料(1月、6月、12月若存在無營業(yè)收入的情況,提供營業(yè)收入占比較大3個月份的憑證及原始單據證明材料)”,請問這個要求是要提供所有收入的原始憑證嗎?
然后消費時。借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。