你好,別的不需要做了納稅調(diào)增就可以了
老師,公司去年有筆管理費(fèi)用還沒收到發(fā)票先入賬了,款也沒付,分錄借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時(shí)候也沒取得發(fā)票,所以做了調(diào)增,現(xiàn)在已經(jīng)確認(rèn)了這個(gè)業(yè)務(wù)不做了,請問我會計(jì)賬務(wù)上怎么處理
請問老師,所得稅匯算清繳的時(shí)候有調(diào)增的情況,賬面需要做什么處理嗎?
學(xué)堂老師,應(yīng)收賬款超過三年的損失,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備后直接就計(jì)損失了,預(yù)計(jì)是收不回了,請問匯算清繳的時(shí)候還需要納稅調(diào)增嗎?填寫A105090表第二行及第三行已填寫,謝謝老師
#提問#老師你好請問之前我在企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候做了生物性資產(chǎn)損失,填了損失的表,但是我沒有做會計(jì)賬務(wù)處理,所以報(bào)表也就沒損失,現(xiàn)在稅務(wù)要來查,我這個(gè)要怎么處理?
單位有固定資產(chǎn)處置最后取得盈利,沒有損失,我想問下,匯算清繳要填A(yù)105000納稅申報(bào)表中的收入類調(diào)賬其他嗎,還是說正確匯算清繳怎么做?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
之前沒發(fā)票的,我做賬用的管理費(fèi)用-代調(diào)整,歸集的;意思是我做企業(yè)匯算,申報(bào)表調(diào)增了,賬上不需要做賬目處理,就不用以前年度損益調(diào)整科目嗎?
是的,你分析的事對的