現(xiàn)在可以更正申報的

你好,老師:9月份申報8月份工資的時候,個稅申報少了,可以更正申報?
老師,我11月份申報印花稅的時候少申報了,現(xiàn)在在12月是去更正申報嗎?更正申報的話,是否需要加上我11月已申報的金額,可是11月的印花稅也已經(jīng)繳納了
老師,你好,申報2月份員工個稅時,應發(fā)我?guī)蛦T工填錯了,個稅也扣款了,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在怎么處理呢!可以更正申報嗎,多報了1000元
老師,我之前月份的個稅申報錯了,可以現(xiàn)在更正申報嗎
老師我司10月個稅申報錯了,我現(xiàn)在進行更正申報,正常再申報12月份報不過去,是不是11月份的也需要做更正申報啊!
題庫怎么選擇成中級?
老師,什么情況才能從公戶里發(fā)工資?
在內(nèi)蒙古注冊的公司,在山東收購和銷售玉米,可以開具收購發(fā)票和銷售發(fā)票嗎
老師,從公戶里提取的備用金,比如,姐借其他應收款老板,貸備用金,這個備用金最后怎么做平呢?
老師,請問下個月建筑工程發(fā)票開9%的稅,要開120萬左右,這個有什么進項發(fā)票可以抵扣嗎?我們公司進項都是13%的稅,這個可以抵扣嗎?還是只能用其他的抵扣?
中級考了6-7年,去年沒考,今年報兩科財管48分,經(jīng)濟法61,實物沒考,這個財管就是學不會了,每回考試都是30-40分轉(zhuǎn),感覺自己還努力的做題背公式,咋就是不行啊,天呀,也都35歲了,考這些年也不過
老師,為什么這里可以按1000元扣除呢
老師好,想問下我們公司是一家生產(chǎn)、銷售氣液體公司,如何計算每月?lián)p耗
老師好,我公司跟中介公司簽訂了商標注冊合同,對方幫我們注冊商標,給我們開具的是現(xiàn)代服務-知識產(chǎn)權(quán)服務的發(fā)票。我感覺按合同來說,這個發(fā)票沒有開錯,但實際我們公司是成功的注冊了商標,按理來說,應該是有無形資產(chǎn)-商標的增加的,可是我收到的發(fā)票并不是無形資產(chǎn)-商標的發(fā)票。我有點理不清這個邏輯
這道題最疑惑的地方就是在于那個煙絲不是已經(jīng)代收代繳的消費稅26.79嗎?他在收回以后60%對外銷售了,按道理來說這個26.79要乘以個60%呀,他怎么沒有呀?就直接全減了。為什么?
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!