現(xiàn)在可以更正申報的
你好,老師:9月份申報8月份工資的時候,個稅申報少了,可以更正申報?
老師,我11月份申報印花稅的時候少申報了,現(xiàn)在在12月是去更正申報嗎?更正申報的話,是否需要加上我11月已申報的金額,可是11月的印花稅也已經(jīng)繳納了
老師,你好,申報2月份員工個稅時,應(yīng)發(fā)我?guī)蛦T工填錯了,個稅也扣款了,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我現(xiàn)在怎么處理呢!可以更正申報嗎,多報了1000元
老師,我之前月份的個稅申報錯了,可以現(xiàn)在更正申報嗎
老師我司10月個稅申報錯了,我現(xiàn)在進(jìn)行更正申報,正常再申報12月份報不過去,是不是11月份的也需要做更正申報?。?/p>
個人賣照片用不用交稅
您好!老師麻煩問一下我印花稅是按照價款來交還是價稅合計金額繳納
老師我們第二季度有收入,但是4-6月一點成本票也沒有,申報第二季度稅后,會被查嗎?應(yīng)該沒事吧,就折磨一次
季度企業(yè)所得稅,比如第一季度利潤累計50萬,總以前年度虧損彌補以后不用交所得稅了,第二季末累計利潤30萬,也是從以前年度虧損彌補,那么我這兩個季度一共從虧損里彌補了80萬嗎?我總感覺哪里好像不太對,怪怪的感覺…第二季度末其實累計數(shù)啊
老師,水電費怎么分?jǐn)偟矫恳粋€產(chǎn)品上
我是自產(chǎn)自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,有票收入20萬,無票收入50萬,請問增值稅報表怎么填?
老師,我問下稅務(wù)局申報表錯誤更正的問題,第1個是最終更改后的報表,第2個和第4個是被更改的,后面顯示未作廢,這樣是對的嗎
老師,手續(xù)費發(fā)票是增票可以抵扣增值稅嗎
老師,上個季度因為老板沒有拿流水和回單來,做漏了幾次,怎么辦呢?要不要把電子稅務(wù)報表更正呢?還是這個季度補做就可以了呢
老師在嗎?請問一下我們公司5月和6月的工資都沒發(fā),個稅申報是正常報還是零申報?
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!