久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,我11月份申報印花稅的時候少申報了,現(xiàn)在在12月是去更正申報嗎?更正申報的話,是否需要加上我11月已申報的金額,可是11月的印花稅也已經(jīng)繳納了

2022-01-17 01:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-17 01:15

你好! 你需要去稅局做11月份的更正申報,申請退回多交印花稅,然后12月份按本來正確的數(shù)據(jù)申報。

頭像
快賬用戶8516 追問 2022-01-17 01:16

可以在電子稅務局做嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-17 01:17

一般更正申報需要去稅務局大廳,各地辦理也有差異,建議明天撥打一下當?shù)?2366咨詢確認一下。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關資訊

熱門問答 更多>

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×