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老師,我們是保安服務(wù)公司,社保退費(fèi)借銀行存款,貸方掛什么科目

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2025-03-27 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-27 11:26

那個是退多交的還是啥呢?

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快賬用戶2868 追問 2025-03-27 11:37

老師,是退多交的

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齊紅老師 解答 2025-03-27 11:42

那么做繳費(fèi)相反的分錄,如果是多計提了,原分錄沖計提的

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你好,如果是代付的話,應(yīng)當(dāng)計入其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款。
2021-03-12
借管理費(fèi)用保險負(fù)數(shù)
2022-08-10
同學(xué)你好 社保也包含在計提的工資里才可以的 2.借其他應(yīng)付款
2020-10-14
同學(xué)你好,管理費(fèi)用變成負(fù)數(shù),是對的。
2020-12-28
這個分錄不對,借應(yīng)付賬款-局社會保險事業(yè) 貸銀行,你做外賬?外賬需要按下面這個截圖做,
2020-10-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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