同學(xué),你好 這個(gè)服務(wù)費(fèi)的增值稅是6%
老師,您好,我有一個(gè)問(wèn)題,我們公司是物業(yè)公司,我們是新物業(yè)公司,對(duì)方是舊物業(yè)公司,在交接的過(guò)程中,有舊物業(yè)幫我們代收了客戶預(yù)繳的物業(yè)費(fèi),并且已經(jīng)代我們給客戶開(kāi)了發(fā)票,現(xiàn)在舊物業(yè)公司要我們把代收的物業(yè)費(fèi)開(kāi)票給他們,這個(gè)票怎么開(kāi)?稅目怎么寫?這個(gè)代收數(shù)額是多家用戶的打包數(shù)據(jù)
老師,麻煩咨詢一下,物業(yè)公司跟房地產(chǎn)公司是一個(gè)老板,一期、二期、三期住宅和車位都交付給物業(yè)了,但是有空置的營(yíng)業(yè)房、車位、還有就是關(guān)系戶、老板自己的住宅樓物業(yè)費(fèi)、車位費(fèi)沒(méi)有給物業(yè)交過(guò),現(xiàn)在老板要清算這部分費(fèi)用,讓物業(yè)公司給地產(chǎn)公司出個(gè)優(yōu)惠方案,對(duì)地產(chǎn)公司有利,老師要考慮物業(yè)公司的稅務(wù)問(wèn)題,這個(gè)要怎么出啊,
請(qǐng)問(wèn),小區(qū)跟物業(yè)合作管理停車場(chǎng),停車費(fèi)稅后分成。問(wèn)題一:當(dāng)月收到停車費(fèi)時(shí)會(huì)計(jì)分錄怎么做?問(wèn)題二:停車費(fèi)發(fā)票是現(xiàn)代服務(wù)費(fèi)3個(gè)稅點(diǎn)還是停車場(chǎng)地租賃費(fèi)5個(gè)稅點(diǎn)?問(wèn)題三:分成給物業(yè)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
充電樁公司在小區(qū)安裝了幾個(gè)洗車充電樁給業(yè)主用,物業(yè)公司每個(gè)月會(huì)按充電量收取充電樁公司服務(wù)費(fèi),這個(gè)服務(wù)應(yīng)該怎樣開(kāi)票,開(kāi)票代碼應(yīng)該是什么?
你好老師!地產(chǎn)、物業(yè)、私人三方,物業(yè)幫地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)代收沒(méi)有增值的停車費(fèi)然后在轉(zhuǎn)付給私人卡上,這種怎么做賬?是不是要簽個(gè)三方協(xié)議?
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)從網(wǎng)頁(yè)版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開(kāi)具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒(méi)有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒(méi)打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開(kāi)一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開(kāi)的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問(wèn)一下有沒(méi)有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬(wàn),這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒(méi)有做過(guò)開(kāi)辦費(fèi),有無(wú)問(wèn)題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開(kāi)房租發(fā)票,季度30萬(wàn)以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開(kāi)票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的
比如停車費(fèi)一個(gè)月200,給承包物業(yè)80服務(wù)費(fèi),那120轉(zhuǎn)給我們公司,這個(gè)增值稅怎么算?算200還是120,因?yàn)檫€涉及說(shuō)對(duì)方收到了200,還要開(kāi)發(fā)票的問(wèn)題
同學(xué),你好 對(duì)你們來(lái)說(shuō),你的收入是200,你的費(fèi)用是80
是的,現(xiàn)在是開(kāi)發(fā)票的事情,對(duì)方開(kāi)了200的發(fā)票,然后200扣除增值稅扣除服務(wù)費(fèi)后的金額轉(zhuǎn)到公司賬戶,我們收到這個(gè)錢后需要開(kāi)對(duì)應(yīng)金額的發(fā)票嗎?
同學(xué),你好 那這個(gè)要看你門雙方約定,一般對(duì)方扣了增值稅還扣除服務(wù)費(fèi),對(duì)于你們來(lái)說(shuō),只收到120元,那你門就以120入賬,如果對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,你們也只開(kāi)120
現(xiàn)在承包的物業(yè)開(kāi)了200塊錢發(fā)票,就是物業(yè)承擔(dān)80稅費(fèi),我們承擔(dān)120稅費(fèi)。這種可以,就是這200直接轉(zhuǎn)入承包物業(yè),他們扣除那些費(fèi)用后轉(zhuǎn)給我們,以什么形式轉(zhuǎn)過(guò)來(lái),因?yàn)橹敖涣嗽鲋刀?,如果在以收入的話相?dāng)于交了兩次稅
同學(xué),你好 這個(gè)就要看你們的約定了。 你做收入,是要繳納增值稅的。 就是不清楚為什么物業(yè)公司還要扣除增值稅,看你們的協(xié)商