同學(xué)你好 這個(gè)直接按照收入乘以稅率就行了
各位老師好想問下,我們是開發(fā)地產(chǎn)公司,出售的地下汽車位有一部分出租,地下汽車位的產(chǎn)權(quán)是我們開發(fā)商的,我們出租給業(yè)主,在稅務(wù)上都需要繳納哪些稅?還有我們有自己的物業(yè),如果把這些汽車位打包給物業(yè),物業(yè)出租給業(yè)主,開發(fā)商給業(yè)主開個(gè)車位租賃成本發(fā)票,物業(yè)給業(yè)主開具車位租賃費(fèi)發(fā)票和車位租賃服務(wù)費(fèi)發(fā)票,兩個(gè)公司哪個(gè)需要繳納的稅款多?感謝!
老師,麻煩咨詢一下,物業(yè)公司跟房地產(chǎn)公司是一個(gè)老板,一期、二期、三期住宅和車位都交付給物業(yè)了,但是有空置的營業(yè)房、車位、還有就是關(guān)系戶、老板自己的住宅樓物業(yè)費(fèi)、車位費(fèi)沒有給物業(yè)交過,現(xiàn)在老板要清算這部分費(fèi)用,讓物業(yè)公司給地產(chǎn)公司出個(gè)優(yōu)惠方案,對(duì)地產(chǎn)公司有利,老師要考慮物業(yè)公司的稅務(wù)問題,這個(gè)要怎么出啊,
老師您好,我公司是小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,老板旗下的另一家電梯公司把他們蓋的A產(chǎn)業(yè)園區(qū)的房子對(duì)外招商,入住的企業(yè)有80多家,但這個(gè)園區(qū)的電費(fèi)戶號(hào)只有一個(gè)就是這家電梯公司,由于入園企業(yè)用他們廠房產(chǎn)生的電費(fèi)是交給這家電梯公司的,但這家電梯公司沒有辦法給入園企業(yè)開具電費(fèi)發(fā)票,所以老板要求讓我物業(yè)公司來業(yè)主開具發(fā)票,把電費(fèi)發(fā)票開成物業(yè)費(fèi)發(fā)票 (開普票),請(qǐng)問這樣做對(duì)我們物業(yè)公司的影響是什么,對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和法定代表人有什么影響?會(huì)有那些風(fēng)險(xiǎn)?
老師,有這么個(gè)情況兩家公司,一家房地產(chǎn)公司現(xiàn)在申報(bào)破產(chǎn)還沒破,我們接的他的物業(yè),收入主要有物業(yè)費(fèi)電費(fèi),還有代房產(chǎn)公司收的租金。現(xiàn)在我們物業(yè)公司準(zhǔn)備開通稅務(wù),但是收的水費(fèi)電費(fèi)有差價(jià),繳納的水電費(fèi)都是原來房地產(chǎn)公司的戶名,這部分抵不了成本。原來地產(chǎn)公司每個(gè)月還從我們公司報(bào)銷,領(lǐng)備用金給他們員工交話費(fèi),一些維修費(fèi)都是白條。這樣的情況我們物業(yè)公司該怎么做賬呢。房產(chǎn)公司現(xiàn)在沒辦法開票
老板和他人股份對(duì)開,自有一塊廠房,開了家公司叫A,一半出租給他人,一半自己經(jīng)營。去年自己經(jīng)營的部分清算了,想把這部分也租出去吃租金。老板現(xiàn)在另開了三家一個(gè)人有限公司,分別是租賃B,物業(yè)C,咨詢D。請(qǐng)問老師,老板是什么意圖?一個(gè)人有限公司是有什么優(yōu)惠政策嗎?如果BCD都為A服務(wù)開展業(yè)務(wù),A的利潤(rùn)是下來了,但BCD不也要交稅嗎?BCD搞小規(guī)模?老師有什么想法嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
老師,這個(gè)收入是含稅的嗎
是不含稅的收入才可以
那不就是稅額了嗎,老師您沒明白我的意思是嗎,就是物業(yè)公司要給地產(chǎn)公司給予優(yōu)惠方案,讓地產(chǎn)公司少交點(diǎn)空置房的物業(yè)費(fèi)、車位費(fèi)
那也是不含稅計(jì)算的 不含稅乘以優(yōu)惠的比例
那這個(gè)優(yōu)惠的比例有標(biāo)準(zhǔn)嗎,定在多少合理呢,對(duì)物業(yè)公司稅務(wù)上不會(huì)有影響
沒有 看物業(yè)公司怎么定的
那就是按應(yīng)收金額的不含稅金額*物業(yè)公司給予的折扣比例就可以了是嗎,
嗯 這樣計(jì)算就可以的
老師,為啥要按不含稅金額算,為啥不按含稅金額算呢
如果開票也是按照折扣后的金額開 那就是含稅的
那肯定是按折扣后的金額開啊
那就按照含稅的金額技術(shù)
那就按照含稅的金額計(jì)算