同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因?yàn)槟壳按蟛糠肿叩乃劫~沒有進(jìn)公賬,未來公司還是想健康發(fā)展,但是不知道如何才能正規(guī)化入賬。 首先,我們的采購(gòu)幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購(gòu),沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不知道,采購(gòu)商品不知道如何入賬。另外一方面我們?nèi)渴窃趪?guó)外知名網(wǎng)站上銷售,終端用戶基本都是國(guó)外個(gè)人也不需要開銷項(xiàng)票。物流走的國(guó)際物流公司,包清關(guān),但是沒有單個(gè)的報(bào)關(guān)單, 這樣銷售也沒辦法確認(rèn)收入。 就是這么一個(gè)情況,我們是小規(guī)模納稅人
老師,我們公司購(gòu)進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因?yàn)闆]有庫(kù)存商品,要是要暫估入庫(kù),分錄借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫(kù)存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
老師你好,公司是外貿(mào)出口企業(yè),出口了一批貨物,國(guó)家規(guī)定這類貨物不允許退稅,那我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何入賬,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?收到的境外收入是要視同內(nèi)銷嗎?確認(rèn)出口收入的時(shí)候分錄應(yīng)該怎么做
我司為自貿(mào)區(qū)企業(yè)是A ,國(guó)內(nèi)供應(yīng)商是B,國(guó)外客戶是C C從A處采購(gòu)商品(美元結(jié)算),A從B進(jìn)貨(美元結(jié)算),由B出口,A提供給 C清關(guān)手續(xù),提單在路上更改發(fā)貨人和收貨人,這個(gè)業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上如何合規(guī)合法呢? 這個(gè)業(yè)務(wù)模式看起來像是一種轉(zhuǎn)口貿(mào)易,也就是A公司作為貿(mào)易中介,B公司作為實(shí)際出口商,C公司作為最終買家。在財(cái)務(wù)和稅務(wù)上的合規(guī)性主要涉及以下幾個(gè)方面: 1. 發(fā)票問題:A公司從B公司采購(gòu)商品時(shí),B公司應(yīng)向A公司開具增值稅專用發(fā)票。A公司再將商品賣給C公司時(shí),也應(yīng)開具增值稅專用發(fā)票。 2. 稅務(wù)問題:B公司作為出口商,其出口的商品可以享受增值稅退稅政策。A公司作為貿(mào)易中介,其收入應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。 3. 外匯管理問題:A公司收到C公司的美元付款后,需要按照中國(guó)的外匯管理規(guī)定,將外匯兌換成人民幣。同
老師,23年5月公司有一票出口的報(bào)關(guān)單,退稅率為0,轉(zhuǎn)內(nèi)銷處理,6月紅沖了出口的入庫(kù)發(fā)票和成本結(jié)賬憑證,增值稅內(nèi)銷也勾選了,且做了內(nèi)銷成本結(jié)轉(zhuǎn),是不是漏做了銷項(xiàng)稅?實(shí)際是銷售給國(guó)外客戶的,5月份就確認(rèn)收入并掛了客戶的應(yīng)收款,那6月要怎么做才是正確的?
個(gè)人所得稅稅目怎么填寫
汽車租賃,小規(guī)模可以開9%個(gè)點(diǎn)的專票不
老師你好,嗯,5月份做了企業(yè)所得稅匯算清繳這個(gè)所得稅,需要記在當(dāng)期嗎?然后再轉(zhuǎn)嗎?具體的正確的分錄該如何操作呢?
老師好,我們公司增值稅有13%稅率,也有6%的稅率,每次稅款繳款后出現(xiàn)的征收品目有兩個(gè),一個(gè)是商業(yè),一個(gè)是其他現(xiàn)代服務(wù),請(qǐng)問這個(gè)稅款金額是怎樣分配的?
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng),零星采購(gòu)需要合同嗎?
老師 我想問問 如果我們5月的工資6月15發(fā) 社保是當(dāng)月交當(dāng)月(也就是6月交6月的)那我已經(jīng)報(bào)過5月的個(gè)稅了 還能交社保嗎
老師,請(qǐng)問我們充電站購(gòu)入的下面這個(gè)照明計(jì)入固定資產(chǎn)還是什么呢
老師,公司職員拿來的打的費(fèi)發(fā)票,我應(yīng)該做什么科目?
老師,請(qǐng)教一下,匯算清繳收到退稅,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何處理?謝謝
甲欠乙70萬,但是乙的賬上顯示是180萬,雙方都是老板的公司,現(xiàn)在要進(jìn)行調(diào)賬,把甲欠乙按照180萬調(diào)到跟乙方的賬一樣,怎么調(diào)整
?您好,1.貨物交付起運(yùn)港(控制權(quán)轉(zhuǎn)移)時(shí)確認(rèn)收入,無論是否報(bào)關(guān)。如果出口了,借:銀行存款(外匯收款) ?貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(出口銷售,按FOB價(jià)),如果貨沒有出口,借:銀行存款 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(內(nèi)銷) ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2.采購(gòu),借:庫(kù)存商品 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ?貸:應(yīng)付賬款 ? 出口未報(bào)關(guān)時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅需轉(zhuǎn)出(因無法享受退稅)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),如果內(nèi)銷可以抵扣(因?yàn)樯弦粋€(gè)分錄交過增值稅)
如果未報(bào)關(guān)的收匯按外銷做收入,那增值稅申報(bào)按無票收入還是免稅申報(bào),相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)成本 發(fā)票勾選選不抵扣嗎,
?您好,如果未報(bào)關(guān)的收匯按外銷做收入,增值稅申報(bào)不能按免稅申報(bào),而應(yīng)按無票收入進(jìn)行申報(bào),并補(bǔ)交相應(yīng)的增值稅。相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)能抵扣。
那就是視同內(nèi)銷了,我們是純貿(mào)易公司不能同時(shí)做內(nèi)銷和外銷吧
您好,可以同時(shí)的哦,