這種操作存在一定風險,不建議這樣做。雖然注銷稅務但保留工商營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)執(zhí)照從理論上還能使用,但稅務登記注銷后,企業(yè)就不再是正常的納稅主體。 在投標時,部分招標方會要求企業(yè)提供完整的稅務相關資料,比如納稅記錄、完稅證明等,注銷稅務后很難提供這些資料,可能影響投標資格。而且,工商和稅務信息雖相對獨立,但也會有數(shù)據(jù)交互,長期不經(jīng)營且稅務已注銷,工商方面可能將企業(yè)列入異常名錄,影響企業(yè)信用,進而影響后續(xù)投標。 如果只是為了投標資質(zhì),又不想頻繁零申報,更好的辦法是規(guī)范財務核算,即便沒有實際經(jīng)營業(yè)務,也正常進行稅務申報,確保企業(yè)各方面合規(guī),這樣對投標和企業(yè)長遠發(fā)展都更有利。
私企和國企下面的一個公司共同成立一個商貿(mào)公司,本意是辦理加油站,但因為辦理資質(zhì)需要營業(yè)執(zhí)照,而辦理營業(yè)執(zhí)照需要前置!所以只能在營業(yè)執(zhí)照主營范圍里面?zhèn)渥?,分公司可以銷售成品油,所以才能把營業(yè)執(zhí)照辦下來,而成立了一個分公司,就是該公司名稱后面加了加油站3個字!現(xiàn)在辦理各類資質(zhì)都還是以總公司辦理!現(xiàn)在的問題是,我的財務處理! 1.分公司在正式去辦理營業(yè)執(zhí)照時,選擇獨立核算還是非獨立核算,我的本意是,非獨立核算,但如果開票需要備注該地址加油站,那只能以公司的名義開,那這樣分公司就得做稅務登記,就得獨立核算對嗎!主要是不想財務麻煩,因為后面還有其他地方的加油站,只想用總公司核算,然后單獨備注各地方的名稱就可以了,因為都是在一個縣!這樣有什么風險!
老師,我們是分公司,然后總公司因為用地沒有批準下來,就一直沒有建設,也沒人,但是前一陣稅務局讓做了稅務登記,這樣就必須每個月報稅,增值稅等我就做零申報,那個人所得稅的話可以不申報嗎?確實也沒人,沒有工資發(fā)
老師,就比如說我爸爸以前他們就是做生意注冊了有一個公司,然后后來他們沒有開發(fā)票,沒有什么業(yè)務,然后他就就過戶給到我的頭上了,到我的頭上以后呢,現(xiàn)在我暫時沒什么用,然后我的意思就是現(xiàn)在有一個零申報,意思就是這種的你沒有什么業(yè)務,你為了保這個公司,他這種的話叫什么零申報是吧?我的意思就這種的話,我自己應該怎么操作?就是好像是每個月要去銀行打一下那個對賬單什么的,然后自己需要就要去在那個什么稅務局什么申報什么的嘛,然后因為今天他們他們說還有一個什么盤,我不知道那個拿回來應該怎么操作?
老師,首先,我發(fā)的圖片里這家建筑公司在企查查里是經(jīng)營異常,但是呢,奇怪,這家公司中標了,就是村里有幾個山頭,需要鏟平,他就承包了,后期是做汽車城的,現(xiàn)在的問題是,這個異常公司想合理避稅,因為是中標的,然后私賬這條路行不通,對方也就是村里要一次性打140萬過來,我建議是多開家公司,賬從兩家公司上走,那么一年不超過120萬免增值稅嗎,然后老板說這個是中標的,中標的是什么單位,就要用什么單位,可能行不通,這個我就不懂了,行不行得通我就不懂了,還有一個問題,如果一次性打過來140萬,是不是可以分期開票,一個月不超過10萬免增值稅,是不是可以先做預付款,然后分期開票,這樣的操作可行嗎,然后企業(yè)所得稅,這個月140萬,預繳是140*0.25=35萬,這個季度預繳是25%的吧
老師,首先,我發(fā)的圖片里這家建筑公司在企查查里是經(jīng)營異常,但是呢,奇怪,這家公司中標了,就是村里有幾個山頭,需要鏟平,他就承包了,后期是做汽車城的,現(xiàn)在的問題是,這個異常公司想合理避稅,因為是中標的,然后私賬這條路行不通,對方也就是村里要一次性打140萬過來,我建議是多開家公司,賬從兩家公司上走,那么一年不超過120萬免增值稅嗎,然后老板說這個是中標的,中標的是什么單位,就要用什么單位,可能行不通,這個我就不懂了,行不行得通我就不懂了,還有一個問題,如果一次性打過來140萬,是不是可以分期開票,一個月不超過10萬免增值稅,是不是可以先做預付款,然后分期開票,這樣的操作可行嗎,然后企業(yè)所得稅,這個月140萬,預繳是140*0.25=35萬,這個季度預繳是25%的吧
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
個體戶經(jīng)營者交社保為什么用其他應付款
專利的減費請求從專利局網(wǎng)站提交,請問,網(wǎng)址是什么
老師,注會戰(zhàn)略中的分銷和營銷有什么區(qū)別?
個體工商戶的經(jīng)營個稅是屬于工商戶交的還是經(jīng)營者交的
工業(yè)新建設企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計入以前年度損益了,當年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個滯納金的憑證要修改,在24年末將計入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計為營業(yè)外支出,補繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報,具體要改哪里?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適