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老師,首先,我發(fā)的圖片里這家建筑公司在企查查里是經(jīng)營異常,但是呢,奇怪,這家公司中標(biāo)了,就是村里有幾個(gè)山頭,需要鏟平,他就承包了,后期是做汽車城的,現(xiàn)在的問題是,這個(gè)異常公司想合理避稅,因?yàn)槭侵袠?biāo)的,然后私賬這條路行不通,對方也就是村里要一次性打140萬過來,我建議是多開家公司,賬從兩家公司上走,那么一年不超過120萬免增值稅嗎,然后老板說這個(gè)是中標(biāo)的,中標(biāo)的是什么單位,就要用什么單位,可能行不通,這個(gè)我就不懂了,行不行得通我就不懂了,還有一個(gè)問題,如果一次性打過來140萬,是不是可以分期開票,一個(gè)月不超過10萬免增值稅,是不是可以先做預(yù)付款,然后分期開票,這樣的操作可行嗎,然后企業(yè)所得稅,這個(gè)月140萬,預(yù)繳是140*0.25=35萬,這個(gè)季度預(yù)繳是25%的吧

老師,首先,我發(fā)的圖片里這家建筑公司在企查查里是經(jīng)營異常,但是呢,奇怪,這家公司中標(biāo)了,就是村里有幾個(gè)山頭,需要鏟平,他就承包了,后期是做汽車城的,現(xiàn)在的問題是,這個(gè)異常公司想合理避稅,因?yàn)槭侵袠?biāo)的,然后私賬這條路行不通,對方也就是村里要一次性打140萬過來,我建議是多開家公司,賬從兩家公司上走,那么一年不超過120萬免增值稅嗎,然后老板說這個(gè)是中標(biāo)的,中標(biāo)的是什么單位,就要用什么單位,可能行不通,這個(gè)我就不懂了,行不行得通我就不懂了,還有一個(gè)問題,如果一次性打過來140萬,是不是可以分期開票,一個(gè)月不超過10萬免增值稅,是不是可以先做預(yù)付款,然后分期開票,這樣的操作可行嗎,然后企業(yè)所得稅,這個(gè)月140萬,預(yù)繳是140*0.25=35萬,這個(gè)季度預(yù)繳是25%的吧
老師,首先,我發(fā)的圖片里這家建筑公司在企查查里是經(jīng)營異常,但是呢,奇怪,這家公司中標(biāo)了,就是村里有幾個(gè)山頭,需要鏟平,他就承包了,后期是做汽車城的,現(xiàn)在的問題是,這個(gè)異常公司想合理避稅,因?yàn)槭侵袠?biāo)的,然后私賬這條路行不通,對方也就是村里要一次性打140萬過來,我建議是多開家公司,賬從兩家公司上走,那么一年不超過120萬免增值稅嗎,然后老板說這個(gè)是中標(biāo)的,中標(biāo)的是什么單位,就要用什么單位,可能行不通,這個(gè)我就不懂了,行不行得通我就不懂了,還有一個(gè)問題,如果一次性打過來140萬,是不是可以分期開票,一個(gè)月不超過10萬免增值稅,是不是可以先做預(yù)付款,然后分期開票,這樣的操作可行嗎,然后企業(yè)所得稅,這個(gè)月140萬,預(yù)繳是140*0.25=35萬,這個(gè)季度預(yù)繳是25%的吧
老師,首先,我發(fā)的圖片里這家建筑公司在企查查里是經(jīng)營異常,但是呢,奇怪,這家公司中標(biāo)了,就是村里有幾個(gè)山頭,需要鏟平,他就承包了,后期是做汽車城的,現(xiàn)在的問題是,這個(gè)異常公司想合理避稅,因?yàn)槭侵袠?biāo)的,然后私賬這條路行不通,對方也就是村里要一次性打140萬過來,我建議是多開家公司,賬從兩家公司上走,那么一年不超過120萬免增值稅嗎,然后老板說這個(gè)是中標(biāo)的,中標(biāo)的是什么單位,就要用什么單位,可能行不通,這個(gè)我就不懂了,行不行得通我就不懂了,還有一個(gè)問題,如果一次性打過來140萬,是不是可以分期開票,一個(gè)月不超過10萬免增值稅,是不是可以先做預(yù)付款,然后分期開票,這樣的操作可行嗎,然后企業(yè)所得稅,這個(gè)月140萬,預(yù)繳是140*0.25=35萬,這個(gè)季度預(yù)繳是25%的吧
2023-09-24 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-09-24 21:29

您好,預(yù)繳是(140-總成本)*0.05

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齊紅老師 解答 2023-09-24 21:43

可以先做預(yù)付款,然后分期開票

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快賬用戶1695 追問 2023-09-24 22:01

可是這個(gè)銷售款是月度10萬免稅,免增值稅,年度也就是120萬,那還有20萬呢,放到第二年開票嗎,再說前期三季度是90萬,后面還有50萬,最后一個(gè)季度50萬,只交這50萬的增值稅,還是說年度超過120萬,前面的90萬就全部也要交增值稅

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快賬用戶1695 追問 2023-09-24 22:19

還有客戶一次性打款140萬,稅法上規(guī)定 收到款就是交增值稅的時(shí)間,這個(gè)開票經(jīng)得起查嗎

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齊紅老師 解答 2023-09-24 22:58

開票就交增值稅,140萬交1%增值稅,

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齊紅老師 解答 2023-09-24 23:03

就單一這個(gè)合同來說是不免增值稅的。

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-24 23:10

跨年開票有偷逃稅款風(fēng)險(xiǎn)。

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快賬用戶1695 追問 2023-09-25 10:58

老師,我還想問下,如果分期開票,假如前面3個(gè)季度90萬,也就是說前面三個(gè)季度是免增值稅的,那么第四季度是50萬,那這種情況是以年為單位,全部交140*0.01的增值稅,還是說只交50*0.01的增值稅,這個(gè)是怎樣的

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快賬用戶1695 追問 2023-09-25 11:42

還有這個(gè)客戶是140萬一次性打過來的,然后,是不是這個(gè)月就要全部做收入,然后這個(gè)工地的預(yù)繳稅款是不是140萬-這個(gè)季度的成本,然后預(yù)繳,可是,一年有12個(gè)月,萬一下一個(gè)季度有成本,但是沒有收入,那不是上個(gè)季度預(yù)繳多了,然后年匯算清繳,不是就要退稅給公司,那我聽說退稅的程序很麻煩,退稅容易引起稽查是嗎,那如果是這樣又不能把后面的季度的成本放在前面,那怎么辦呢

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齊紅老師 解答 2023-09-25 11:48

申報(bào)未票收入,,后面季度補(bǔ)開發(fā)票就行。

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齊紅老師 解答 2023-09-25 11:49

退稅不麻煩,前期確認(rèn)好未票收入即可。

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齊紅老師 解答 2023-09-25 11:52

貴公司開票是可以一次性開140萬的,,相應(yīng)增值稅率1%,

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齊紅老師 解答 2023-09-25 11:53

也可以申報(bào)未票收入140萬,后面補(bǔ)開票即可。

頭像
齊紅老師 解答 2023-09-25 11:55

然后年匯算清繳——預(yù)計(jì)總成本,入到當(dāng)年,匯算前調(diào)整就不會交多了

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