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店鋪公司,沒通過公賬,購進(jìn)貨物(1000元,普票) 借:庫存商品,貸:其他應(yīng)付款-法人 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 1000元,貸:庫存商品1000元 月末結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本到本年利潤里面 整個流程是這樣的嗎

2025-03-25 17:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-25 17:14

您好,是的,就是這樣購入貨物并結(jié)轉(zhuǎn)成本的

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快賬用戶5440 追問 2025-03-25 17:15

如果我暫時購進(jìn)了,沒有銷售出去,還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

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齊紅老師 解答 2025-03-25 17:20

您好,不用的,收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本是匹配的哦

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快賬用戶5440 追問 2025-03-25 17:25

這筆款是個人付的,開票給公司的,可以選擇不入賬嗎?因為公司也沒有對公賬戶了,后邊印花稅增值稅繳款也麻煩

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齊紅老師 解答 2025-03-25 17:27

您好,要入賬,因為有收入的,哪能保證每筆都是四流合一哦,工作中做不到的

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快賬用戶5440 追問 2025-03-25 17:33

店鋪公司后續(xù)這1000千,銷售出去了,可以不開銷售發(fā)票嗎

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快賬用戶5440 追問 2025-03-25 17:34

因為這家店鋪公司增值稅長期是0申報,沒有發(fā)票額度

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齊紅老師 解答 2025-03-25 17:34

您好,當(dāng)然可以的哦,申報未開票收入

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快賬用戶5440 追問 2025-03-25 17:38

做未開票收入,后邊不需要補開發(fā)票進(jìn)來了吧

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齊紅老師 解答 2025-03-25 17:39

您好,客戶要補也可以的 未開票確認(rèn)收入月:先申報未開票收入(正),下次開票時申報藍(lán)票正數(shù),還有未開票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),本年度累計未開票收入大于等于0才行(不要跨年),針對本筆交易本月申報收入一正一負(fù),不用交增值稅的。 ?分錄:借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) ?開票月就是原來分錄復(fù)制,本月沖回原來一個負(fù)按發(fā)票的一個正,2分錄 ? 借:應(yīng)收賬款(負(fù)) ?貸:未開票收入(負(fù)) ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(負(fù)) ? 借:應(yīng)收賬款(正) ?貸:未開票收入(正) ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(正) 收入確認(rèn)的原則不以開具發(fā)票為依據(jù),而是遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第九條,企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費用

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您好,是的,就是這樣購入貨物并結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2025-03-25
同學(xué)你好,你的分錄是對的。
2020-08-20
你好,可以補上的,借庫存商品100 貸,應(yīng)付賬款100, 借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品100。
2022-02-28
您好 不能省的哈 應(yīng)該按照您前面寫的順序來賬務(wù)處理的
2024-08-10
號對的是的,不加上工資的工資,做銷售費用或者是管理費用。
2022-06-29
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