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老師,這個(gè)付廠房租金: 收票前錯(cuò):制造費(fèi)用-租金166666.67元,應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)8333.33元,貸應(yīng)付賬款-**公司175000元 收票后借應(yīng)付賬款175000元,貸銀存175000元 借生產(chǎn)成本166666.67,貸制造費(fèi)用:166666.67 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借庫存商品166666.67元,貸生產(chǎn)成本166666.67元 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本166666.67元,貸庫存商品166666.67元 這一大長(zhǎng)版可不可以就掛應(yīng)付然后支付,直接結(jié)轉(zhuǎn)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸制造費(fèi)用,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益借本年利潤(rùn),貸主營(yíng),這個(gè)過程能節(jié)省嗎

2024-08-10 10:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-10 10:40

您好 不能省的哈 應(yīng)該按照您前面寫的順序來賬務(wù)處理的

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您好 不能省的哈 應(yīng)該按照您前面寫的順序來賬務(wù)處理的
2024-08-10
不可以 這個(gè)費(fèi)用需要在產(chǎn)品和半成品里面分?jǐn)?他不是損益類的科目,不能直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
2024-08-09
你好,同學(xué),少一步結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用分錄。 借:生產(chǎn)成本166666.67 貸:制造費(fèi)用166666.67
2024-08-08
你好,您的賬務(wù)處理沒有任何問題,完全正確。直 接采購的商品對(duì)外銷售,采購的時(shí)候入賬應(yīng)該直接計(jì)入庫存商品。,后邊的核算是一樣的。
2023-02-15
你好,同學(xué) 結(jié)轉(zhuǎn)成本不對(duì),要按照實(shí)際庫存商品價(jià)值106結(jié)轉(zhuǎn)
2024-03-25
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