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匯算清繳時填的年報是按24年12月的季度申報的報表填寫了嗎》如果24年有登錯科目的,在1月調(diào)整了,也還是按之前的數(shù)據(jù)填報寫報表嗎?

2025-03-25 14:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-25 14:32

先更正報表,按更正后的報表做匯算

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快賬用戶5812 追問 2025-03-25 14:51

分錄是在1月份修改的哦,這樣也沒問題吧是,直接更正12月的季報資料?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 14:53

現(xiàn)在要返回去更正12月的報表

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快賬用戶5812 追問 2025-03-25 15:58

是要更正哪一份報表。我主要是利潤表中有管理費用業(yè)務(wù)招待費,其實這個員工聚餐的,要把科目改福利費的。企業(yè)所得稅和增值稅報表都沒錯的。

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齊紅老師 解答 2025-03-25 16:01

直接更正12月的利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表對應(yīng)項目

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快賬用戶5812 追問 2025-03-25 16:05

如果我直接更正10-12月的季報利潤表,那我紅沖更正之前錯誤的憑證是不是也可以在12月份更改憑證了?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 16:06

是的,可以那樣操做的

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快賬用戶5812 追問 2025-03-25 16:08

如果12月份更改不方便,在1月份改了也是可以的是吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 16:11

是的,只是要手工調(diào)整上年的報表

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快賬用戶5812 追問 2025-03-25 16:14

老師,請教一下,如果請供應(yīng)商、一些軟件開發(fā)的供應(yīng)商吃飯時算業(yè)務(wù)招待費嗎?不是一定是請客人吃飯才叫業(yè)務(wù)招待費?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 16:17

是的,凡是不是公司員工吃的都是叫招待費

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快賬用戶5812 追問 2025-03-25 16:53

是不是有一個董事會議費的,這董事會吃的餐費可以記在這個,然后全額抵扣是吧?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 16:55

必須是董事會成員簽名的才能做那個

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快賬用戶5812 追問 2025-03-25 16:56

發(fā)票上簽好名就可以了是吧?還是有特別渠道處理?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 16:57

就是董事會開會弄個簽到表

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快賬用戶5812 追問 2025-03-25 17:16

好的,完全明白了,謝謝。那我再研究匯算清繳申報了

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齊紅老師 解答 2025-03-25 17:19

不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯的話,麻煩給個5星好評哦。

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先更正報表,按更正后的報表做匯算
2025-03-25
你好,這個基本都是不一樣的,不一樣才對。
2025-04-15
您好 按照12月份的財務(wù)報表期末數(shù)填寫
2022-01-11
是的,年度財務(wù)報表,按正確的數(shù)據(jù)填列
2022-04-20
同學(xué),你好 如果你要更正申報,就需要反結(jié)賬在12月份里面做
2021-01-26
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