按照12月份的數(shù)據(jù)填寫
老師好 季度申報(bào)填寫利潤表的時(shí)候,這里填寫1-9月份數(shù)據(jù)還是7-9月份數(shù)據(jù)呢。按照報(bào)表所屬期應(yīng)該是7-9月份才對吧。但是感覺好像不太對呢
老師,年度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么申報(bào)?就是填寫12月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表數(shù)據(jù)嗎?
老師,你好。請問要申報(bào)電子稅務(wù)局2021年的年報(bào),資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的數(shù)據(jù)是按2021年12月的數(shù)據(jù)還是按2021年第四季度的數(shù)據(jù)填寫呢
匯算清繳時(shí)填的年報(bào)是按24年12月的季度申報(bào)的報(bào)表填寫了嗎》如果24年有登錯科目的,在1月調(diào)整了,也還是按之前的數(shù)據(jù)填報(bào)寫報(bào)表嗎?
老師,24年1-3月的資產(chǎn)負(fù)責(zé)表年初余額和期末余額都有數(shù)據(jù),24年4月-12月資產(chǎn)負(fù)債表之前的會計(jì)把期末余額去掉了,只報(bào)了年初余額,24年沒有業(yè)務(wù),我現(xiàn)在報(bào)25年1-3月的資產(chǎn)負(fù)債表是按照24年第一季度的報(bào)表報(bào),還是按照24年第四季度的報(bào)表報(bào)啊
老師您好。工程機(jī)械類的公司經(jīng)營范圍有哪些啊
幫我看看這個,暫估入賬的原材料收到發(fā)票后,這個原材料上個月已經(jīng)領(lǐng)用,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月還管不管它?沖不沖成本?
老師好!一般納稅人,做專項(xiàng)賬的時(shí)候,收到的專票要把稅價(jià)分開做嗎?還是稅價(jià)做一起。
老師好!內(nèi)地A公司需要購進(jìn)香港演藝公司來內(nèi)地演出的權(quán)利,演出票的收入算內(nèi)地A公司的。問一下,A公司交銷項(xiàng)稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣?在哪里抵扣?還是在稅務(wù)局平臺嗎?如果不是,請問在哪里抵扣?謝謝
老師,基金會接受的捐贈款項(xiàng)收入,在申報(bào)增值稅時(shí)需要進(jìn)行申報(bào)嗎?
老師,二手房東的公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師電競公司結(jié)轉(zhuǎn)成本咋算
老師,公司是做光伏安裝的,許可證上經(jīng)營范圍有:建設(shè)工程設(shè)計(jì),建設(shè)工程施工,施工專業(yè)作業(yè)。我們承接其他新能源公司的光伏安裝項(xiàng)目,對方給我們結(jié)算款項(xiàng)的時(shí)候,銀行流水備注的是“勞務(wù)費(fèi)“這個備注寫得是不不太合理,我們給他們開具的發(fā)票是“建筑服務(wù)*安裝服務(wù)費(fèi)“發(fā)票
反推本期應(yīng)勾選抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù) 的計(jì)算過程 中,若查到上期有留抵稅額 ,那公示是不是變成這個了,本期的營業(yè)收入(本期增值稅銷項(xiàng)發(fā)票不含稅金額合計(jì)數(shù))×稅負(fù)率+上期查到的留抵稅額=本期增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)-本期應(yīng)抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)數(shù)(增值說進(jìn)項(xiàng)稅額要反推出來),是這個公式吧? 上期查到的留抵稅額 在等號左邊我不確定是加上還是減去了?之前問過老師沒講明白,所以問問你
老師好!出租車從業(yè)證培訓(xùn)費(fèi)屬于什么稅目?
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利潤表為0對吧
是的,沒業(yè)務(wù),利潤表為0