您好 請問內(nèi)賬會計(jì)制只要做了哪些工作? 匯算清繳什么的獨(dú)立做過么
你好老師!我們公司是一般納稅人,我是做內(nèi)帳的,也配合記賬公司商量報(bào)多少稅,我記得一般納稅人年度的一個(gè)收入要在1,000,000左右,但是現(xiàn)在生意難做每個(gè)月可以有些進(jìn)項(xiàng)票,但是很少有銷售票,但是我們也想納稅,所以計(jì)劃是交個(gè)500左右這樣子的話,那會不會對這個(gè)一般納稅人資格,這個(gè)企業(yè)有沒有影響的?
老師,一般納稅人企業(yè)只要有收入 就要按銷售額0.03%來繳印花嗎,我現(xiàn)在的企業(yè)他們是貿(mào)易的,我看他們的外賬都是按銷售額的40%再*0.03%繳,但我上一家公司一般制造業(yè),又從來沒有申報(bào)和繳納過印花稅,所以我一直在這個(gè)印花稅這一塊納悶
老師,我在銷售行業(yè)做會計(jì)半年,制造業(yè)做內(nèi)賬會計(jì)1年的時(shí)間了,稅務(wù)這塊,我們一般納稅人現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅附加,企業(yè)所得稅,印花稅,個(gè)人所得稅,我們公司這些稅,我都會算。那我現(xiàn)在可以換個(gè)企業(yè)接外賬嗎?請老師指點(diǎn)一下
老師,我想請問一下,我公司是一般納稅人小薇企業(yè),現(xiàn)在享受小薇政策,和六稅兩費(fèi)政策,我想問問,如果我公司在2023年匯算清繳的時(shí)候,不屬于小薇企業(yè)了,之前減半征收的增值稅和附加稅這些,需要補(bǔ)征嗎?我只知道需要補(bǔ)征企業(yè)所得稅,那增值稅附加稅這些呢,需要補(bǔ)征嗎
你好 老師 我們21年給境外付了一筆發(fā)生在境內(nèi)的審核服務(wù)費(fèi) 今年稅務(wù)局讓我們補(bǔ)繳增值稅及企業(yè)所得稅 想問下這個(gè)會計(jì)分錄怎么做呢?
建筑工程行業(yè),工程車買的保險(xiǎn),入什么科目?
老師,收到貨未收到未收到發(fā)票,未付款怎么入帳
工會給全體會員發(fā)放春節(jié)慰問品入什么科目?
以前會計(jì)入賬入實(shí)收資本,但沒有投資款怎么調(diào)整實(shí)收資本分錄怎么寫
為什么匯算清繳上年度銷售費(fèi)用100,這個(gè)年度銷售費(fèi)用1萬多會提出警示
老師您好,請問一下我們減資減掉一個(gè)股東,股東是認(rèn)繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時(shí)候分什么時(shí)候代繳個(gè)稅嗎?公司和個(gè)人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費(fèi),想問下充值打賞這塊問題,運(yùn)營給抖音沖錢購買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉(zhuǎn)給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設(shè)備計(jì)提折舊是計(jì)什么費(fèi)用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運(yùn)輸混泥土水泥的運(yùn)輸公司,購入了10輛二手運(yùn)輸車取得的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后購買了車輛保險(xiǎn)還有司機(jī)的責(zé)任險(xiǎn),取得的專票。還有購入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險(xiǎn)和柴油都分類計(jì)入營業(yè)成本嗎?輪胎電池呢?直接計(jì)入營業(yè)成本還是計(jì)入庫存?還有取得一些維修費(fèi)的普票,是計(jì)入營業(yè)成本還是計(jì)入費(fèi)用?
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)做算盤賬,制造業(yè)的成本分?jǐn)?,開發(fā)票,月末出利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,做工資。
那基本沒什么問題的哈?現(xiàn)在可以換個(gè)企業(yè)接外賬
我們公司的增值稅,是銷賬減去進(jìn)賬。增值稅附加是根據(jù)增值稅,去乘用相應(yīng)的比列算出來的。企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤算出來的。我們是小微企業(yè),100萬以內(nèi)的減按12.5%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳納,超過100萬不超300萬的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%比例繳納。個(gè)人所得稅,我們公司只扣除5000的費(fèi)用,乘以3%比例
個(gè)人所得稅 應(yīng)納稅所得額不同 稅率不同的
每月要交的增值稅,是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅算出來的
有的單位還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 還有上期留抵之類的 還有減免稅額 加計(jì)抵減
個(gè)稅稅率不同,我說的是根據(jù)我們公司的具體業(yè)務(wù),我們這沒有太高的工資,一般都是乘3%稅率
那以后新單位根據(jù)不同的應(yīng)納稅所得額不同用不同的稅率就好了
進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出的話,這個(gè)到具體業(yè)務(wù),怎么知道哪些要做轉(zhuǎn)出呢?老師?
比如購入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后用于集體福利 免稅項(xiàng)目 簡易征收項(xiàng)目等
我所有業(yè)務(wù)內(nèi)賬都沒問題,社保問題都是自己負(fù)責(zé)。稅務(wù)這塊的原理都懂,就是還沒自己實(shí)際操作過,我天天登電子稅務(wù)局去熟悉報(bào)稅的頁面
認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅我也會,老師
那您可以考慮換單位做外賬了
我也報(bào)了咱們學(xué)堂的實(shí)操課程,我現(xiàn)在在學(xué)習(xí)報(bào)稅課程
可以去應(yīng)聘外賬 然后遇到問題也可以來學(xué)堂提問的
謝謝老師的鼓勵(lì)!感謝有您!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問 加油