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老師,我在銷售行業(yè)做會計(jì)半年,制造業(yè)做內(nèi)賬會計(jì)1年的時(shí)間了,稅務(wù)這塊,我們一般納稅人現(xiàn)在報(bào)增值稅,增值稅附加,企業(yè)所得稅,印花稅,個(gè)人所得稅,我們公司這些稅,我都會算。那我現(xiàn)在可以換個(gè)企業(yè)接外賬嗎?請老師指點(diǎn)一下

2022-02-26 21:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-26 21:08

您好 請問內(nèi)賬會計(jì)制只要做了哪些工作? 匯算清繳什么的獨(dú)立做過么

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快賬用戶4430 追問 2022-02-26 21:11

根據(jù)公司的業(yè)務(wù)做算盤賬,制造業(yè)的成本分?jǐn)?,開發(fā)票,月末出利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,做工資。

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齊紅老師 解答 2022-02-26 21:12

那基本沒什么問題的哈?現(xiàn)在可以換個(gè)企業(yè)接外賬

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快賬用戶4430 追問 2022-02-26 21:16

我們公司的增值稅,是銷賬減去進(jìn)賬。增值稅附加是根據(jù)增值稅,去乘用相應(yīng)的比列算出來的。企業(yè)所得稅是根據(jù)利潤算出來的。我們是小微企業(yè),100萬以內(nèi)的減按12.5%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%稅率繳納,超過100萬不超300萬的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%比例繳納。個(gè)人所得稅,我們公司只扣除5000的費(fèi)用,乘以3%比例

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齊紅老師 解答 2022-02-26 21:16

個(gè)人所得稅 應(yīng)納稅所得額不同 稅率不同的

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快賬用戶4430 追問 2022-02-26 21:17

每月要交的增值稅,是銷項(xiàng)稅減進(jìn)項(xiàng)稅算出來的

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齊紅老師 解答 2022-02-26 21:17

有的單位還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 還有上期留抵之類的 還有減免稅額 加計(jì)抵減

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快賬用戶4430 追問 2022-02-26 21:18

個(gè)稅稅率不同,我說的是根據(jù)我們公司的具體業(yè)務(wù),我們這沒有太高的工資,一般都是乘3%稅率

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齊紅老師 解答 2022-02-26 21:19

那以后新單位根據(jù)不同的應(yīng)納稅所得額不同用不同的稅率就好了

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快賬用戶4430 追問 2022-02-26 21:19

進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出的話,這個(gè)到具體業(yè)務(wù),怎么知道哪些要做轉(zhuǎn)出呢?老師?

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齊紅老師 解答 2022-02-26 21:20

比如購入商品抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額后用于集體福利 免稅項(xiàng)目 簡易征收項(xiàng)目等

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快賬用戶4430 追問 2022-02-26 21:20

我所有業(yè)務(wù)內(nèi)賬都沒問題,社保問題都是自己負(fù)責(zé)。稅務(wù)這塊的原理都懂,就是還沒自己實(shí)際操作過,我天天登電子稅務(wù)局去熟悉報(bào)稅的頁面

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快賬用戶4430 追問 2022-02-26 21:21

認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅我也會,老師

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齊紅老師 解答 2022-02-26 21:21

那您可以考慮換單位做外賬了

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快賬用戶4430 追問 2022-02-26 21:22

我也報(bào)了咱們學(xué)堂的實(shí)操課程,我現(xiàn)在在學(xué)習(xí)報(bào)稅課程

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齊紅老師 解答 2022-02-26 21:22

可以去應(yīng)聘外賬 然后遇到問題也可以來學(xué)堂提問的

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快賬用戶4430 追問 2022-02-26 21:23

謝謝老師的鼓勵(lì)!感謝有您!

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齊紅老師 解答 2022-02-26 21:23

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問 加油

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您好 請問內(nèi)賬會計(jì)制只要做了哪些工作? 匯算清繳什么的獨(dú)立做過么
2022-02-26
您好 印花稅有購銷合同都應(yīng)該計(jì)算繳納的 有的地區(qū)有稅收優(yōu)惠政策 可以減征
2021-12-10
同學(xué)你好 這個(gè)你只要交稅95萬乘以所得稅稅率就行了 其他不交
2021-12-21
同學(xué),用企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則印花稅、房產(chǎn)稅計(jì)入稅金及附加,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)(印花稅直接貸銀行存款等);小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,則在營業(yè)稅金及附加中核算,借:營業(yè)稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)(印花稅直接貸銀行存款等)。 計(jì)提時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 繳納時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸銀行存款 這是一般納稅人的處理,小企業(yè)準(zhǔn)則和企業(yè)會計(jì)制度一樣
2022-04-23
您好 請問您增值稅 企業(yè)所得稅行業(yè)稅負(fù)率都是1%么
2021-01-18
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