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老師,我們?nèi)ツ昴甑讜汗绬T工的報銷費用,借:管理費用35000,現(xiàn)在收到了員工的發(fā)票,現(xiàn)在是如何賬務(wù)處理?需要沖銷該暫估么?匯算清繳如何申報?

2025-03-25 11:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-03-25 11:01

關(guān)鍵是收到發(fā)票的金額是多少?

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快賬用戶4894 追問 2025-03-25 11:03

收到的和暫估的一致

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快賬用戶4894 追問 2025-03-25 11:04

是不是暫估的費用只調(diào)表不調(diào)賬,把往來科目沖銷掉就可以了?

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齊紅老師 解答 2025-03-25 11:06

那么不需要沖暫估,直接報銷支付費用就行

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快賬用戶4894 追問 2025-03-25 11:08

因為之前暫估的賬務(wù)是 借方:管理費用 貸方:其他應(yīng)付款——暫估——XX 如果只調(diào)表不調(diào)賬的話,往來這個暫估的科目“其他應(yīng)付款不是一直在這掛這么?”

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齊紅老師 解答 2025-03-25 11:10

現(xiàn)在你直接報銷款給他 借:其他應(yīng)付款——暫估——XX 貸:銀行存款

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2025-03-25
25年報銷 借:其他應(yīng)付款——暫估 100 貸:銀行存款
2025-03-27
沖暫估 借方:管理費用——暫估 -100 貸方:其他應(yīng)付款——暫估 -100 到發(fā)票報銷 借方:管理費用-某某費用 100 貸方:其他應(yīng)付款——某人/銀行存款 100
2025-03-27
您好,是實際發(fā)生沒有收到發(fā)票?還是從來都沒有發(fā)生的費用?
2021-04-23
你好,當時完整的分錄怎么做的?是制造行業(yè)的嗎?
2023-03-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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