按扣款后的金額開(kāi)的嗎?
老師 供應(yīng)商付款的金額由于品質(zhì)問(wèn)題少付款 那開(kāi)票怎么開(kāi)呢 按照原來(lái)的金額開(kāi),還是按照扣減品質(zhì)的賠償款開(kāi)呢
老師 公司買的廠房 —21年投入使用 /22年收到部分發(fā)票 /23年 準(zhǔn)備入賬 / 問(wèn) 入賬金額是按照總價(jià) (不含稅)和已收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額入賬 還是按照已收發(fā)票入賬? 二計(jì)提折舊時(shí)間 及金額 — 時(shí)間 /是按照21年完工使用補(bǔ)計(jì)提還是按照當(dāng)月我入賬下月再計(jì)提呢? 金額 / 是按照總價(jià)金額計(jì)提每月折舊還是按照收到發(fā)票金額計(jì)提折舊呢? (樸老師勿回答,之前回答過(guò)不太能get)
您好,老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)我是個(gè)體工商戶,經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅申報(bào)的收入就是不含稅的開(kāi)票金額,成本費(fèi)用就按毛利百分之有九十填的,請(qǐng)問(wèn)老師,我這個(gè)毛利是按照開(kāi)票全額的算,還是按不含稅的開(kāi)票金額算?
請(qǐng)問(wèn)我們客戶,扣罰款,但是我們沒(méi)有開(kāi)發(fā)票呢?請(qǐng)問(wèn),我們是按照罰款后的金額開(kāi)發(fā)票嗎?還是整體開(kāi)發(fā)票?
樸老師你好,請(qǐng)您回答我的問(wèn)題, 發(fā)票就是按照扣款金額開(kāi)的,
我的情況大致是: 項(xiàng)目合同金額(或定案單金額):7 萬(wàn)元 政府清算減免了 1 萬(wàn)元 甲方實(shí)際支付:6 萬(wàn)元 - 我們按 6 萬(wàn)元開(kāi)票!我們稅審說(shuō)按7萬(wàn)確認(rèn)收入說(shuō)是因?yàn)槎ò竼谓痤~還是7萬(wàn)!我想的我們有清償協(xié)議和減免協(xié)議等資料按可變對(duì)價(jià)走6萬(wàn)確認(rèn)收入呢?求助老師
老師,請(qǐng)問(wèn)我是一般納稅人,我有張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在23年已經(jīng)抵扣了,對(duì)方想開(kāi)紅字發(fā)票,我在8月報(bào)增值稅是不是得進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后對(duì)方才能開(kāi)紅字發(fā)票
你好老師,我們維修衛(wèi)生間,對(duì)方開(kāi)的發(fā)票是勞務(wù)/集成吊頂,我們想進(jìn)維修費(fèi),這發(fā)票能不能用
靜靜老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在公司員工都要交社保,我這邊有一個(gè)公司,里邊有幾個(gè)員工,不是全職,可以以什么方式不交社保呢
我們是一般納稅人,收到提供服務(wù)費(fèi)的普通發(fā)票,分錄怎么寫?
老師,麻煩您把判斷符合高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定條件的有
請(qǐng)問(wèn)老師 我們公司自己的倉(cāng)庫(kù)出租給別人了,開(kāi)了發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn)我們每個(gè)季度都需要繳納哪些稅款呢?
老師,現(xiàn)金流量表指定是在什么時(shí)候指定?做憑證的時(shí)候嗎?
某乳制品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,是《農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額核定扣除試點(diǎn)實(shí)施 辦法》的試點(diǎn)納稅人,2024年11月銷售酸奶300噸,取得不含稅銷售額200萬(wàn)先, 乳單耗數(shù)量為1.2,原乳平均購(gòu)買單價(jià)為0.44萬(wàn)元/噸,按照投入產(chǎn)出法計(jì)算,該乳制 品加工企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為 多少 萬(wàn)元
老師,23年一筆服務(wù)費(fèi)發(fā)票記到加油費(fèi)里了,其他應(yīng)收款掛賬到現(xiàn)在,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師你好,是這樣的,109800的車扣款15萬(wàn),廠家就開(kāi)票15萬(wàn),149800的車扣款10萬(wàn),廠家就開(kāi)票10萬(wàn),是這樣的老師
? 那你直接按實(shí)際109800來(lái)入賬就可以
老師你好,那我把去年入的這4臺(tái)車的賬,全部紅沖了,重新做嗎?
同學(xué)你好 可以的 其實(shí)也可以按發(fā)票金額來(lái)做
老師你好,我就是按發(fā)票金額做的,可是給的差價(jià)補(bǔ)貼針對(duì)到每一臺(tái)車不知道怎么去做
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就可以了
我感覺(jué)這樣做不對(duì)老師,
內(nèi)賬只要符合記賬規(guī)則就可以
老師你好,去年的賬我不紅沖了, 入的多的,把庫(kù)存商品沖了,入的少的再加上,根據(jù)實(shí)際金額
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
老師你好,借,庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 那借什么,不會(huì)了
借應(yīng)付賬款正數(shù)就可以
可是這些都付款了的
錢退回來(lái)再做 借銀行 貸應(yīng)付
老師你好,采購(gòu)回來(lái)了的車做國(guó)定資產(chǎn)怎么做
借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
老師你好,就是已經(jīng)采購(gòu)回來(lái)的車,入庫(kù)了的車,回來(lái)的車, 回來(lái)入庫(kù),借,庫(kù)存商品, 貸,銀行存款, 后期要轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn) 借,國(guó)定資產(chǎn) 貸,庫(kù)存商品 這樣做可以嗎老師 這
同學(xué)你好 這個(gè)買來(lái)想要賣的嗎