借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師您好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)開(kāi)成專(zhuān)用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出會(huì)計(jì)分錄怎么做,謝謝
老師好,我們有部分專(zhuān)票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢
老師請(qǐng)問(wèn),我公司收到業(yè)務(wù)招待住宿專(zhuān)票,如不含稅金額是1600 稅金100 分錄我不會(huì)做而且做出來(lái)不平是不是這樣的 。 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)1600 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出100 銀行存款1700 這個(gè)就不平了,麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝。
有筆業(yè)務(wù)做錯(cuò)了,就是購(gòu)買(mǎi)的業(yè)務(wù)招待用煙,開(kāi)的是專(zhuān)票,我記了進(jìn)項(xiàng)稅,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,分錄怎么做?謝謝老師
有筆香煙的進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,現(xiàn)稅務(wù)要求轉(zhuǎn)出并補(bǔ)稅,全部分錄是怎么做的,謝謝老師
你好老師,廢銅線能從俄羅斯進(jìn)口到中國(guó)嗎?
給房主付的房租,對(duì)公付的,不給開(kāi)發(fā)票,我直接做成費(fèi)用,轉(zhuǎn)年納稅調(diào)整,這樣會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
麻煩問(wèn)下必然保險(xiǎn)公司開(kāi)的發(fā)票是100,但是我們支付的錢(qián)是120元,有20的車(chē)船稅,這個(gè)怎么做分錄呢
公司給個(gè)人保險(xiǎn)員工家的物業(yè)費(fèi),可以走福利費(fèi)這個(gè)科目不?
匯算清繳的資產(chǎn)總額怎么計(jì)算
麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
以房屋作價(jià)出資某企業(yè),需要繳納契稅嗎?不應(yīng)該繳納土增稅嗎??不解
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā),我們是施工單位,我們涉及到哪些稅種呢?
差旅住宿費(fèi)發(fā)票能抵扣增值稅嗎
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,甲公司2×23年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2 100萬(wàn)元,其中符合免稅條件的國(guó)債利息收入為100萬(wàn)元。甲公司遞延所得稅負(fù)債2×23年年初和年末余額分別為20萬(wàn)元和30萬(wàn)元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。不考慮其他因素,甲公司2×23年的所得稅費(fèi)用為( )萬(wàn)元。
原來(lái)已做的憑證需要紅沖嗎?謝謝
不需要紅沖,就是我說(shuō)的那樣調(diào)賬