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甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,甲公司2×23年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2 100萬(wàn)元,其中符合免稅條件的國(guó)債利息收入為100萬(wàn)元。甲公司遞延所得稅負(fù)債2×23年年初和年末余額分別為20萬(wàn)元和30萬(wàn)元,上述遞延所得稅負(fù)債均產(chǎn)生于以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)的差異。不考慮其他因素,甲公司2×23年的所得稅費(fèi)用為( )萬(wàn)元。

2025-05-21 15:55
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-05-21 15:59

你好,請(qǐng)稍等,稍后發(fā)。

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齊紅老師 解答 2025-05-21 16:00

當(dāng)期所得稅費(fèi)用=(2100-100)×0.25=500 遞延所得稅費(fèi)用增加=30-20=10 所得稅費(fèi)用=500+10=510

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快賬用戶6305 追問(wèn) 2025-05-21 16:03

那就是題庫(kù)錯(cuò)了,我咋想都沒(méi)想明白,謝謝老師

那就是題庫(kù)錯(cuò)了,我咋想都沒(méi)想明白,謝謝老師
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齊紅老師 解答 2025-05-21 16:24

不好意思同學(xué),剛才考慮的不全面,圖中答案是正確的。當(dāng)期金融資產(chǎn)賬面價(jià)值大于公允價(jià)值形成遞延所得稅負(fù)債10,對(duì)應(yīng)的公允價(jià)值變動(dòng)損益10/0.25=40,在計(jì)算當(dāng)期應(yīng)納稅所得的額時(shí)需要調(diào)減。所以調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額=2100-100-40=1960,當(dāng)期所得稅費(fèi)用1960×0.25=490,所得稅費(fèi)用=490+10=500。

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你好,請(qǐng)稍等,稍后發(fā)。
2025-05-21
你好同學(xué) 甲公司2×21年的當(dāng)期所得稅費(fèi)用=(210-10+20-25/0.25+20/0.25)*0.25=50 遞延所得稅費(fèi)用=25-20=5 2×21年的所得稅費(fèi)用=50+5=55
2022-07-18
您好,根據(jù)題目,所得稅費(fèi)用=(210-10+20)*55%=55
2020-09-03
你好, 1、不考慮其他因素,計(jì)算甲公司20×3年的所得稅費(fèi)用 =(210減10加上20)*25%加上(25-20)=60 2 分錄 借:所得稅費(fèi)用 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 55 貸:遞延所得稅負(fù)債 5 祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
2020-04-16
以公允價(jià) 值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)確認(rèn)的遞延所得稅計(jì)入其他綜合收益,不影響所得稅費(fèi)用
2021-07-06
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