同學(xué),你好 沒(méi)有發(fā)票的 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,去年暫估的成本,今年有部分未取得發(fā)票,在今年匯算清繳時(shí)調(diào)增了,那么賬務(wù)上暫估的應(yīng)付賬款如何處理呢?
建筑勞務(wù)公司暫估勞務(wù)成本及收到發(fā)票后紅沖暫估勞務(wù)成本的全部分錄是不是 暫估時(shí) 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-暫估成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸勞務(wù)成本 匯算清繳前取得發(fā)票 先紅沖 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 再按取得發(fā)票的金額做分錄 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款-某某 結(jié)轉(zhuǎn) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 匯算清繳后取得發(fā)票 先把當(dāng)年暫估的成本全部調(diào)增?
老師,23年12月暫估50,1月初反向分錄沖回暫估,3月底暫估50w 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸暫估應(yīng)付款 四月初沖銷(xiāo)3月底暫估做了一筆: 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款50 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本50 5月12匯算清繳前收到23年20萬(wàn)發(fā)票 第一筆 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-50 貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款-50 第二筆; 借應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款20 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)20 貸應(yīng)付賬款XX 六月底沒(méi)收到發(fā)票暫估30萬(wàn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30 貸應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款30 我四月初做了一筆分錄沖平暫估了,5月份收到發(fā)票那筆負(fù)數(shù)分錄是不是不應(yīng)該做?做完總感覺(jué)賬不對(duì),不是應(yīng)該是貸方余額,按上面的怎么是借方余額?
請(qǐng)問(wèn) 5月匯算清繳時(shí),截止上一年度未放到發(fā)票的暫估是否需要全部沖回,借:應(yīng)付賬款-暫估,貸:未分配利潤(rùn)
老師,24年做的是借,庫(kù)存商品,貸,應(yīng)付賬款-暫估 然后,發(fā)票到25年也未能找回。24年匯算清繳也已經(jīng)把這部分金額調(diào)增,那25年怎么做分錄?因?yàn)椴蛔龅脑?,?yīng)付賬款-暫估
申報(bào)單位員工個(gè)稅,填寫(xiě)工資薪金那步,員工工資每月不會(huì)超5000元,社保個(gè)人承擔(dān)那部分金額是否可以不填寫(xiě)
老師,如果公司辦理了收付款二維碼,對(duì)方是公司,打款過(guò)來(lái)后網(wǎng)銀或者手機(jī)短信會(huì)不會(huì)實(shí)時(shí)到賬的?
老師你好!固定資產(chǎn)入庫(kù),到計(jì)提折舊,報(bào)廢,分錄怎么做
來(lái)個(gè)確定性老師,建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目,有兩部分組或,1、建設(shè)1棟辦公樓,2、消防車(chē)20臺(tái),價(jià)值金額1億,想問(wèn)下,消防車(chē)于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完,消防什么時(shí)候入固定資產(chǎn)?什么時(shí)候計(jì)提折舊?消防車(chē)還是入在建工程,等到為公樓建設(shè)完,一起轉(zhuǎn)固?
老師,您好!請(qǐng)教 工業(yè)制造業(yè)企業(yè),原材料委托外廠加工產(chǎn)品入庫(kù),的賬務(wù)處理,請(qǐng)指教!
請(qǐng)問(wèn)老師,工商年報(bào)中的納稅總額都包括哪些稅?
老師,購(gòu)買(mǎi)紙巾,老板辦公司用的,計(jì)入什么科目
支付土地出讓金自建的廠房投入憑證包括哪些?
老師,現(xiàn)在5月份申報(bào)4月份的工資,有個(gè)員工4.17號(hào)離職了,離職當(dāng)天就給他支付了4月份的工資,請(qǐng)問(wèn)我5月份申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要申報(bào)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)下,高新產(chǎn)品收入歸集總額與所得稅申報(bào)填入的高新收入金額不一致,要怎么解釋?zhuān)坑绊懘蟛淮竽?/p>
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則哈
同學(xué),你好 沒(méi)有發(fā)票的 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
那會(huì)導(dǎo)致25年報(bào)表的勾兌關(guān)系不平了吧
同學(xué),你好 對(duì),會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表對(duì)于未分配利潤(rùn)這個(gè)科目不平,但是不要緊,因?yàn)橹朗钦{(diào)整以前年度損益造成