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預(yù)交取暖費,按月計提入賬,會計分錄怎么做

2025-03-23 14:51
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-03-23 14:56

您好,先交的分錄 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 按月攤銷 借:管理費用 貸:預(yù)付賬款

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你好 借管理費用等 貸銀行存款?
2020-10-30
你好, 對于事業(yè)單位攤銷本月應(yīng)承擔(dān)的取暖費,預(yù)算會計和財務(wù)會計的分錄處理會有所不同。以下是預(yù)算會計和財務(wù)會計的分錄大全,并重點解釋預(yù)算會計的分錄處理。 預(yù)算會計分錄 在預(yù)算會計中,取暖費通常作為事業(yè)支出進行核算。以下是預(yù)算會計的分錄處理: 1.發(fā)生支出時: 這一分錄記錄了取暖費的實際支出,并將其歸類為事業(yè)支出。資金結(jié)存賬戶用于反映事業(yè)單位的資金流入和流出情況。 1.月末分攤時(如果取暖費涉及多個部門或項目分攤): 如果取暖費需要在多個部門或項目之間進行分攤,那么需要進行相應(yīng)的分攤處理。這一分錄記錄了分攤的過程,確保取暖費在各部門或項目之間得到合理分配。 財務(wù)會計分錄 在財務(wù)會計中,取暖費的處理會涉及到應(yīng)付職工薪酬、管理費用等科目。以下是財務(wù)會計的分錄處理: 1.發(fā)生支出時: 這一分錄記錄了取暖費的實際支付情況,并將其歸類為應(yīng)付職工薪酬或相關(guān)福利費用。 1.月末分配時: 這一分錄將取暖費從應(yīng)付職工薪酬科目轉(zhuǎn)移到管理費用科目,反映了取暖費作為管理費用的一部分。 1.結(jié)轉(zhuǎn)損益時: 這一分錄將管理費用(包括取暖費)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,用于計算事業(yè)單位的年度盈利或虧損情況。 注意事項 ● 預(yù)算會計和財務(wù)會計的分錄處理應(yīng)遵循相關(guān)會計準則和事業(yè)單位財務(wù)管理規(guī)定。 ● 分錄的具體科目設(shè)置可能因事業(yè)單位的具體情況和會計制度的不同而有所差異。因此,在實際操作中,應(yīng)根據(jù)事業(yè)單位的具體情況和會計制度要求進行調(diào)整。 ● 取暖費的分攤和處理應(yīng)確保公平、合理,并符合事業(yè)單位的實際情況和財務(wù)管理要求。 綜上所述,預(yù)算會計和財務(wù)會計在取暖費的處理上有所不同,但都應(yīng)遵循相關(guān)會計準則和規(guī)定,確保取暖費的核算和處理準確、合規(guī)。
2024-04-28
同學(xué)你好,具體會計分錄如下: 借:業(yè)務(wù)活動費用 貸:銀行存款
2020-10-22
你好 借管理費用福利費貸,應(yīng)付職工薪酬福利費 借應(yīng)付職工薪酬、福利費貸、銀行存款
2022-04-25
你好,按照受益部分分攤,比如直接相關(guān)的計入成本,其他的可以計入管理費用。
2020-11-26
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