你好, 對(duì)于事業(yè)單位攤銷本月應(yīng)承擔(dān)的取暖費(fèi),預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄處理會(huì)有所不同。以下是預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄大全,并重點(diǎn)解釋預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄處理。 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄 在預(yù)算會(huì)計(jì)中,取暖費(fèi)通常作為事業(yè)支出進(jìn)行核算。以下是預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄處理: 1.發(fā)生支出時(shí): 這一分錄記錄了取暖費(fèi)的實(shí)際支出,并將其歸類為事業(yè)支出。資金結(jié)存賬戶用于反映事業(yè)單位的資金流入和流出情況。 1.月末分?jǐn)倳r(shí)(如果取暖費(fèi)涉及多個(gè)部門或項(xiàng)目分?jǐn)偅?如果取暖費(fèi)需要在多個(gè)部門或項(xiàng)目之間進(jìn)行分?jǐn)偅敲葱枰M(jìn)行相應(yīng)的分?jǐn)偺幚怼_@一分錄記錄了分?jǐn)偟倪^(guò)程,確保取暖費(fèi)在各部門或項(xiàng)目之間得到合理分配。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中,取暖費(fèi)的處理會(huì)涉及到應(yīng)付職工薪酬、管理費(fèi)用等科目。以下是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄處理: 1.發(fā)生支出時(shí): 這一分錄記錄了取暖費(fèi)的實(shí)際支付情況,并將其歸類為應(yīng)付職工薪酬或相關(guān)福利費(fèi)用。 1.月末分配時(shí): 這一分錄將取暖費(fèi)從應(yīng)付職工薪酬科目轉(zhuǎn)移到管理費(fèi)用科目,反映了取暖費(fèi)作為管理費(fèi)用的一部分。 1.結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí): 這一分錄將管理費(fèi)用(包括取暖費(fèi))結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目,用于計(jì)算事業(yè)單位的年度盈利或虧損情況。 注意事項(xiàng) ● 預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄處理應(yīng)遵循相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理規(guī)定。 ● 分錄的具體科目設(shè)置可能因事業(yè)單位的具體情況和會(huì)計(jì)制度的不同而有所差異。因此,在實(shí)際操作中,應(yīng)根據(jù)事業(yè)單位的具體情況和會(huì)計(jì)制度要求進(jìn)行調(diào)整。 ● 取暖費(fèi)的分?jǐn)偤吞幚響?yīng)確保公平、合理,并符合事業(yè)單位的實(shí)際情況和財(cái)務(wù)管理要求。 綜上所述,預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)在取暖費(fèi)的處理上有所不同,但都應(yīng)遵循相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和規(guī)定,確保取暖費(fèi)的核算和處理準(zhǔn)確、合規(guī)。
事業(yè)單位借備用金時(shí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄如何做
老師好,事業(yè)單位收到和支付單位往來(lái)資金的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄怎么做?
麻煩咨詢下哪位清楚事業(yè)會(huì)計(jì)的老師,事業(yè)單位公會(huì)福利費(fèi)計(jì)提及發(fā)放的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄怎么做
事業(yè)單位用銀行存款支付印刷費(fèi)和資料費(fèi)共50000元,其中業(yè)務(wù)活動(dòng)部門承擔(dān)30000元,行政部門承擔(dān)20000元。做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄
老師我想問(wèn)一下事業(yè)單位年末預(yù)存電費(fèi),水費(fèi)怎么做分錄,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)
請(qǐng)問(wèn)假設(shè)公司進(jìn)貨一批邊豬5000斤,總金額1萬(wàn)元拉回來(lái)分割成不同的部位,再進(jìn)行出售,也會(huì)剩余部分?jǐn)?shù)量和肉為庫(kù)存,請(qǐng)問(wèn)我怎么算出售部分的成本和剩余的庫(kù)存成本
董孝彬老師直接補(bǔ)寫分錄就行是吧!
@董老師,我們先繼續(xù)討論吧。
我們是外貿(mào)公司,有一批庫(kù)存,發(fā)票是今年三月開(kāi)的,但是出口是今年7月,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)有沒(méi)有稅務(wù)疑點(diǎn)
互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)基本信息報(bào)送,我們公司有一個(gè)平臺(tái),客戶用平臺(tái)開(kāi)展業(yè)務(wù) ,在平臺(tái)注冊(cè)賬戶,付我們公司使用費(fèi),但是客戶從平臺(tái)獲取不到任何收入。勞務(wù)公司也在我們平臺(tái),派遣人員到跟我們合作的客戶那里工作,我們付勞務(wù)公司管理費(fèi) 工資社保。但我們從勞務(wù)公司那里獲取不到任何收入。我們要報(bào)送嗎,
工程總包公司代發(fā)農(nóng)民工工資的賬務(wù)處理,有個(gè)稅
預(yù)付賬款收不回來(lái)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,是預(yù)付賬款的凈損失嗎
老師,一個(gè)費(fèi)用單是現(xiàn)金費(fèi)用,有憑證 有發(fā)票,付款回單是不是也要附后邊
預(yù)付賬款收不回來(lái)審計(jì)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以認(rèn)定為預(yù)付賬款凈損失嗎
為什么預(yù)付賬款收不回來(lái),轉(zhuǎn)成本,還要定性為損失
會(huì)計(jì)分錄呢?從百度摘的一段?
不是的呢,我重新給你寫一下