做減資變更就可以的
老師,我一個(gè)公司要注銷,是小規(guī)模納稅人,開辦的時(shí)間不長,2020年6月份開辦的,因?yàn)闆]有什么業(yè)務(wù),老板要注銷,現(xiàn)在賬戶上沒有實(shí)收資本,注冊資本是200萬,現(xiàn)在賬上有老板的其他應(yīng)付款一萬多,這個(gè)其他應(yīng)付款我需要調(diào)整到實(shí)收資本嗎?
老師,一個(gè)小公司原來注冊資本是20萬,已實(shí)繳,今年進(jìn)行股權(quán)變更,注冊資本增加到500萬,沒有實(shí)繳,原來的會(huì)計(jì)給做賬了,借:其他應(yīng)收款 480萬元 貸:實(shí)收資本 480萬元,印花稅也交了,現(xiàn)在能做紅字分錄沖掉其他應(yīng)收款和實(shí)收資本嗎?這樣的賬我能接嗎?
老師,企業(yè)欠老板的錢掛在其他應(yīng)付款200萬,現(xiàn)在企業(yè)想注銷,其他應(yīng)付款如何平賬?可以將其轉(zhuǎn)增實(shí)收資本嗎?
老師們,老板是公司100%控股股東,2022年1月份注冊,老板在2022年和2023年借公司周轉(zhuǎn)資金3萬多,掛在其他應(yīng)付賬款中,2024年4月份老板又分5筆分批打款給公司16萬元(以注冊資本金形式), 問題1:其他應(yīng)付賬款的資金與老板商量若他同意是否也轉(zhuǎn)到實(shí)繳資本金中? 問題2:總注冊資本金是200萬元,我在掛賬是先做了借:其他應(yīng)收賬款—老板 200萬元 貸:實(shí)收資本 200萬元,借:銀行存款16萬 貸:其他應(yīng)收賬款 16萬 這樣做分錄合規(guī)嗎? 問題3:老板在4月份交的這16萬注冊資本金是否需要出納寫收據(jù)?(暫時(shí)沒出納,我做賬并兼出納工作),是否去工商局備案出具出資證明?
請問老師,公司14年成立時(shí)注冊資本認(rèn)繳100萬,實(shí)際繳納5萬。當(dāng)初代理記賬財(cái)務(wù)入賬的其他應(yīng)收款95萬,銀行5萬,實(shí)收資本100萬。后面每年工商公示實(shí)際繳納資本100萬。現(xiàn)在我可以調(diào)賬嗎,把其他應(yīng)收款去掉,實(shí)收資本調(diào)為實(shí)際5萬。不調(diào)其他應(yīng)收款影響以后注銷公司嗎
董孝彬老師,您好!續(xù)前問--申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
老師,個(gè)體戶變更經(jīng)營者需要清稅證明去哪里打印
老師好:咨詢下 車輛的維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、車船稅等,這些費(fèi)用,匯算清繳在期間費(fèi)用明細(xì)表里,一般填寫哪個(gè)欄目比較好?
2024年暫估了48萬,2025年回來發(fā)票100萬(暫估少了),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025年如何做賬務(wù)處理 每個(gè)月都在沖紅做暫估 是不是5月也要做暫估沖紅 第一步?jīng)_紅借費(fèi)用-48貸應(yīng)付-48 第二步發(fā)票如帳,但是多開的發(fā)票是做當(dāng)期比較簡單,如果我非要跳以前年度損益,如何做這部分錄 借以前年度損益50應(yīng)交進(jìn)2應(yīng)付52這樣?結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交所得稅12.5貸以前年度12.5 相當(dāng)于25去年沒有暫估 應(yīng)交
老師,匯算清繳職工薪酬工資填的是應(yīng)付職工薪酬工資嘛,公司承擔(dān)的社保部分算嘛
1、核算成本老板叫我把期初設(shè)置為0,倒堆。然后以工單核算成本。 2、因歷史遺留問題,沒有期初數(shù)(而且可能有差異爭議),所以老板的意思是選擇為0 然后所屬期就是當(dāng)月所有發(fā)生的單據(jù)要準(zhǔn)確無誤,然后后面盤點(diǎn),以實(shí)物“反推”,然后用盤盈盤虧調(diào)賬。 3、4月份就當(dāng)沒有數(shù)據(jù),從5月份開始,已工單方式一張張這樣核算出來成本。那我系統(tǒng)期初不用改了,單獨(dú)用表格登記4月份盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)了? 4、要核算庫存周轉(zhuǎn)率,庫存是不能清0了是吧 5、以上內(nèi)容確定后,哪些是期初數(shù)為0的老師。請一一舉例說明一下
政府補(bǔ)助,在需要什么的前提下可以在匯算清繳中進(jìn)行調(diào)減
董孝彬老師,您好!申報(bào)表的自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)的差異,如果調(diào)賬的話,怎么調(diào)呢?如果不調(diào)四季度的報(bào)表,我的長投的一個(gè)期末余額也會(huì)有差異,可以教教我具體如何操作嗎?
你好,我們遇到的問題:1、企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差異風(fēng)險(xiǎn)2024-01-01至2024-12-31:(1)企業(yè)所得稅成本、費(fèi)用差額:-52421.51。2、企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表利潤異常監(jiān)控_年度2024-01-01至2024-12-31:(1)納稅申報(bào)表利潤差額_年度(企稅):222382.62;指標(biāo)元:企稅年度納稅申報(bào)表利潤總額(企稅):-222382.62;利潤表利潤總額(本期金額)三種_年度:0.00。3、印花稅與增值稅專票金額差異2023-01-01至2023-12-31:(1)開具金額:空(2)取得金額:6292.64;(3)開具取得金額:6292.64;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。4、印花稅與增值稅專票金額差異2024-01-01至2024-12-31:(1)開具金額:空;(2)取得金額:1636.66;(3)開具取得金額:1636.66;(4)計(jì)稅依據(jù):0.00。是什么意思,該怎么處理。謝謝!
我司于4月份收到甲公司3筆貨款分別是1萬,2萬,3萬.以下AB那種分錄便于對賬和管理? A 借:銀行存款 6 貸:應(yīng)收賬款 1 貸:應(yīng)收賬款 2 貸:應(yīng)收賬款 3 B 借:銀行存款 1 借:銀行存款 2 借:銀行存款 3 貸:應(yīng)收賬款 6
需要去工商局做減資變更嗎
是的,就是那樣子的
好的謝謝老師
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