你好, 一、扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)的“其他” 1. 適用范圍 填寫(xiě)稅法明確規(guī)定但表格未單獨(dú)列項(xiàng)的扣除調(diào)整事項(xiàng)?。例如: 未取得合法憑證的支出(如無(wú)發(fā)票費(fèi)用); 預(yù)提費(fèi)用未在次年匯算清繳前實(shí)際支付的部分?; 超標(biāo)準(zhǔn)的公益性捐贈(zèng)支出(超過(guò)利潤(rùn)總額12%部分); 贊助支出、與收入無(wú)關(guān)的支出等。 2. 填報(bào)要求 以“賬載金額-稅收金額=納稅調(diào)整金額”為原則,需附具體說(shuō)明材料?。 二、資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)的“其他” 1. 適用范圍 涉及資產(chǎn)稅務(wù)處理與會(huì)計(jì)差異但未單獨(dú)列項(xiàng)的情況?。例如: 資產(chǎn)減值準(zhǔn)備(會(huì)計(jì)計(jì)提但稅法不允許扣除); 資產(chǎn)折舊/攤銷(xiāo)方法差異(如稅法不認(rèn)可加速折舊); 資產(chǎn)損失未按規(guī)定申報(bào)核銷(xiāo)的部分。 2. 填報(bào)要求 需列明資產(chǎn)名稱(chēng)、會(huì)計(jì)處理金額與稅法允許金額的差異,并計(jì)算調(diào)整額。 三、其他調(diào)整項(xiàng)的“其他” 1. 收入類(lèi)“其他” 填報(bào)未單獨(dú)列示的稅會(huì)收入差異,如: 政府補(bǔ)助的稅會(huì)確認(rèn)差異; 關(guān)聯(lián)交易調(diào)整收入等?。 2. 特殊事項(xiàng)“其他” 包括跨境交易調(diào)整、政策性搬遷等特殊業(yè)務(wù)產(chǎn)生的稅會(huì)差異。
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳,無(wú)票費(fèi)用是不是填在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的二、扣除調(diào)整項(xiàng)目下的(十七)其他?
老師匯算清繳時(shí),我們租賃費(fèi)沒(méi)有發(fā)票,納稅調(diào)增,在填寫(xiě)調(diào)整明細(xì)表時(shí)是填寫(xiě)在扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目下的其他嗎
老師。我在做所得稅匯算清繳。勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有取得發(fā)票,是不是需要調(diào)增?是不是填寫(xiě)在納稅調(diào)整明細(xì)表里面的扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目-其他那一行?
老師,匯算清繳,23年沒(méi)有發(fā)票的成本和沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用,是不是都填到納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,中:二:扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目中的其他
老師,請(qǐng)問(wèn)一下企業(yè)所得稅年度匯算清繳,納稅調(diào)整明細(xì)表,那么多個(gè)其他。那其他的都是填寫(xiě)什么的?
小規(guī)模納稅人賣(mài)東西開(kāi)專(zhuān)票用交稅嗎?
你好,問(wèn)下我們24年12月工資沒(méi)有計(jì)提,今年1月發(fā)了個(gè)稅也是1月申報(bào),那我填企業(yè)所得稅季報(bào)中已記入成本的應(yīng)付職工薪酬要不要加上這個(gè)金額
老師早,我公司有出口業(yè)務(wù),那銀行存款有幾個(gè)明細(xì)?公戶在中國(guó)銀行,外匯賬戶在建行,那銀行存款是不是有3個(gè)明細(xì)啊 銀行存款—中國(guó)銀行 銀行存款—建行(美元) 銀行存款—建行(人民幣)
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒(méi)給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷(xiāo)售處理嘛?
想要注銷(xiāo)企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專(zhuān)票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?