還需要支付該暫估嗎
19年12月暫估,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 40000,今年收到發(fā)票 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -40000 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -40000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 31142.69 貸:應(yīng)付賬款 31142.69 以前年度損益調(diào)整的分錄該怎么做?匯算清繳時(shí)要調(diào)整嗎?
老師,2021年的分錄借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估,借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:應(yīng)付賬款-xx公司,現(xiàn)在要沖掉這筆,怎么用以前年度損益調(diào)整 科目調(diào)呢?
老師你好,跨年暫估成本沒(méi)有以前年度調(diào)損益調(diào)整科目怎么做分錄?暫估時(shí):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款—暫估
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳調(diào)增暫估商品,也就是調(diào)增暫估成本。賬上分錄是不是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(負(fù)數(shù)),貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負(fù)數(shù));借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款(負(fù)數(shù)),貸:以前年度損益調(diào)整(負(fù)數(shù))
之前暫估成本,做的是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在收回發(fā)票了怎么沖暫估呢
還有公司和法人掛了幾千萬(wàn)的往來(lái)款,如果法人的這部分往來(lái)轉(zhuǎn)增資本,需要交稅嗎,怎么處理賬務(wù)
別人公司欠我們老板100萬(wàn),對(duì)賬的時(shí)候金額是100萬(wàn)我老板簽字了,但是今天老板發(fā)現(xiàn)實(shí)際銀行就到賬80萬(wàn),少了20萬(wàn),這個(gè)怎么辦?
老師,我們辦公室房租攤銷3年,只攤銷了兩年就搬走了,剩下的攤銷怎么處理?
上個(gè)季度的納稅申報(bào)信息填錯(cuò)了,怎么報(bào)廢或者更正
總賬會(huì)計(jì)離職要怎么解綁個(gè)人信息和企業(yè)綁定的關(guān)系,個(gè)人信息綁定了公司銀行U盾、稅務(wù)系統(tǒng)、個(gè)稅系統(tǒng)
公司租房沒(méi)有發(fā)票怎么入賬,產(chǎn)生的水電怎么入賬
年金終值系數(shù)為什么=復(fù)利終值系數(shù)-1再除i呢
總賬會(huì)計(jì)離職要怎么解綁個(gè)人信息和企業(yè)綁定的關(guān)系,個(gè)人信息綁定了公司銀行U盾、稅務(wù)系統(tǒng)、個(gè)稅系統(tǒng)
經(jīng)營(yíng)分析和報(bào)表分析有什么區(qū)別?
制造企業(yè)外購(gòu)模具配件如何賬務(wù)處理?
不需要支付,老師,是不是今年調(diào)整就可以了
借:應(yīng)付賬款暫估 貸:未分配利潤(rùn)
匯算時(shí)調(diào)增
老師,是直接分錄做到今年嗎,
是,是直接分錄做到今年